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你好,想请教一个问题,去年
暂估
的入库商品已经结转成本,跨年先做
暂估
入库的红字(借:库存商品 贷应付
暂估
款 ),再用以前年度损益调整库存商品就可以么?还是需要也做一笔主营业务成本(去年做的:借主营业务成本 贷库存商品)的红字?
3/1045
2022-05-17
前年
暂估
了一批原材料入库,借,原材料,贷,
暂估
应付款。但是这个发票到现在一直都开不回来。后面这个原材料借,生产成本,贷,原材料。生产成产品了,结转到主营业务成本里面去了,借,主营业务成本,贷,库存商品。请问一下这个
暂估
这个要怎么处理?
2/871
2019-10-24
老师,我3月份收到了2022年全面的机器维修费的发票,在1月和2月我已经
暂估
费用,价税合计:27500,1月和2月
暂估
的我是这样做的分录:借:制造费用4056.05。 其他应收款_
暂估
进项税527.29贷:应付账款:4583.34,现在3月份我就收到了全年维修费的金额,我应该怎么入账?
6/627
2022-03-21
上月收入,做应收
暂估
款,未开票 这个月补开发票,发现上月
暂估
款数值错误,做了红冲 红冲后还要做一笔,
暂估
款正确分录么? 还是说直接红冲,因为已开票,直接做开票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项就可以
2/1083
2021-10-23
我17年12月有做了一笔商品
暂估
入库。比如
暂估
入库金额200,出库成本也是200。可是我18年3月才收到发票,商品单价是300,我冲12月
暂估
后,再重新入库300,然后我商品金额上显示还有100,这个100应该怎么处理?是直接做到当月成本去么?
1/633
2018-05-11
老师,我上个月因为没有收到供应商开具的发票,所以是
暂估
入库,这个月收到了进项发票,要怎么做呢。之前做的分录是,借:库存商品贷:应付账款 -
暂估
款 借:应付账款
暂估
款 贷:银行存款,因为这里的库存商品是含税的,可是我要确认成本不是不含税的吗
1/1554
2020-02-12
暂估
的劳务票和材料票是不是要在12月份之前开进来
1/266
2018-10-17
暂估
的存货,发票还没到,需要结转到转出未交增值税吗?
1/335
2022-01-04
老师,麻烦讲解一下预提费用还有
暂估
入库的会计处理
2/1021
2015-10-27
2019年
暂估
的成本,现在发票也没有来,怎么做账账务处理
1/1149
2020-06-10
暂估
的成本票最迟什么时候收到能企业所得税前扣除
1/104
2023-12-11
库存商品
暂估
的金额比实际开票的金额少,要怎么处理
1/1349
2017-09-19
工会经费按应发工资 3月份工资还没出来我
暂估
一个?
2/209
2023-04-17
老师您好:个体户查账征收,可以做
暂估
成本延迟纳税吗?
1/723
2022-03-30
老师好 2018年
暂估
60万费用 2019年汇算清缴怎么冲 求分录
1/576
2019-04-28
应付
暂估
款是不是不能跨年的如果跨年账务怎么处理
1/1138
2017-11-20
老师,
暂估
入库年末可以有余数么,还是,年末必须冲出来
1/701
2018-12-05
你好,请问
暂估
的成本跨年收到成本票的时候怎么做账
1/2076
2019-12-31
是借管理费用开办费,贷其他应付款―
暂估
,应该怎么调整
1/1213
2019-04-28
小规模纳税人没有成本票,一般应该
暂估
成本多少合适?
1/1173
2019-03-18
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