应付暂估款是不是不能跨年的如果跨年账务怎么处理
笑笑
于2017-11-20 15:34 发布 1307次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00

同学你好
你要先补做收入
2022-04-02 15:37:42

账务处理:收到款项:借:银行存款,贷:其他应付款,既然是过账,肯定是要还的,还:借:其他应付款,贷:银行存款。你要过账单位给你写一个过账的说明材料,你们就不需要纳税了。
2017-08-15 13:30:22

你好,可以从发生第一笔经济业务的月份,作为账套启用月份。
2021-10-22 21:38:38

你好,计入管理费用-会务费即可。
2021-07-11 10:17:44
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