小规模纳税人应交未交销项税账务怎么处理?需要计提吗?老师
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2020-04-13
这个不应该是借:原材料,借应交税费_未交增值税,贷:应付账款,吗
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2020-01-23
那应交税费——应交增值税(减免税款)这个科目,年未我需要结转一下吗?
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2020-01-12
小规模纳税人销售收入季度超过9万了,那增值税如何做账?是 借 应交税费_应交增值税销项税额 贷 应交税费_未交增值税吗?
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2018-12-28
我们是房地产开发企业,老项目预交3%,开不征税发票,预交计提时: 借:应交税费-应交增值税-预缴增值税 贷:应交税费-未交增值税 但是开全额5%发票,缴纳剩余2%的时候如何计提?
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2019-10-18
老师,您好,我现在财务帐上应交税费-应交增值税下面有-1046.08(贷方),应交税费-应交增值税--的三级明细科目是进项税额821779.75元(借方),销项税额472674.15元(贷方),转出未交增值税348059.52元(贷方),我应该怎么调整分录啊,因为这样的话我的资产负债表里面的应交税费是-1046.08元,我实际税务局报表没有留底税额,我应该怎么调整我的财务帐呢?
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2022-07-08
老师,我是小规模纳税人,上季度开票未超过30万,应交税费贷方有余额,我需要把未交增值税转出到营业外收入吗?
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2021-04-09
从发票认证到抵扣到金税分录应该怎么做,到底要不要经过什么待认证待抵扣,月底都要结转吗,只有应交税费未交增值税贷方和和应交增值税进项税借方有余额吗
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2018-12-07
账上有增值税的转出未交和减免税费如何把这两个消掉。 不想交税
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2020-10-20
老师我公司有个项目异地!我个人从公户预支借款缴纳税金!结果预交税金出现了错误!税金直接退回公司账户!我该怎么冲账呢!
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2021-10-13
老师,印花税缴纳时 是借 税金及附加 贷:应交税费-印花税 然后,借 应交税费-印花税 贷:现金么
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2020-07-15
这是之前的会计做的。我现在就是有个疑问。 因为申报差额了, 然后她直接改在税金和附加里,应交税金没有变,这样会不会对报表什么的,会有数据上的影响? 因为本来要交的计提和实际交的金额不一致。但是这样就以计提金额算到应交税金里了。 会不会应交税金的金额就比税金及附加的多了。(因为房租是按季交税。所以房产税不在里面。其他是按月交)
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2020-04-26
上月交税是扣了滞纳金 税金是158.72 滞纳金是1.67 分录要怎么做
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2017-10-19
我当月同时计提并交税金可以吗
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2017-02-14
上交税金做了,计提如何算
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2020-07-11
老师,应交税费,属于负债 这个(2),应交的税金,这个时候是交了税费的吗,所以借方 减少 (3),这个时候是收回收入,但是没有交税金,所以贷方 增加 是这样理解吗
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2021-07-30
如果甲公司卖商品需要交税金,他买商品也得需要交税么
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2016-05-19
广汉跨区域涉税预交几个点税金呢
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2019-06-14
老师,小规模纳税人。税控设备税款抵减做了分录借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用 之后,因为递减了增值税,后边还需要做相应的分录吗?因为上缴增值税时是用应交税费-未交增值税。请问这两个科目怎么冲减?
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2018-10-18
认为应交税费-应交增值税(进项税额转出)结转时的分录我认为有问题 结转的会计分录:借:应交税费/应交增值税/未交增值税       贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出 进项转出应在借方才对啊
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2019-03-06