送心意

楠老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-07-08 14:47

您好,您本期的进项税余额是821779.75,销项税额是472674.15吗?您本期实际上应该交多少增值税呢?

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2022-07-08 14:52

我本期没有业务,是累计下来的余额数老师,现在是我没有要交的增值税额,报表也没有留底税额,但是我财务帐上有应交税费-应交增值税贷方-1046.08元

楠老师 解答

2022-07-08 15:01

如果,应交税费-未交增值税科目没有余额的话,您看一下前期的账务能不能找到没对的地方,如果找不到,就将1046.08转入成本或费用  ,相当于进项税额多记了,那么相应的成本或费用就记少了,整体上是这样的。希望能帮到您。

楠老师 解答

2022-07-08 15:03

借:管理费用/营业成本 1046.08
     贷:应交税费-应交增值税(进项税额)1046.08

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你好,你看下其他的明细余额还有哪些?
2024-04-15 08:58:51
在20年1月缴增值税时,借:应交税费—增值税—未交增值税;贷:应交税费—未交增值税转出。 缴纳的这个分录不对 借应交税费-未交增值税贷银存 明细科目那个是借方余额
2020-03-06 22:51:25
你好,内帐你只需要做缴税分录,不需要计提结转 借;税金及附加 贷;银行存款
2017-07-17 16:41:03
你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
是的啊
2017-12-24 19:44:10
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