老师,这个转出未交增值税月末借方有余额对吗
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2024-02-20
老师 为什么转出未交增值税是红字
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2021-11-22
老师,小规模企业月末的时候,需要转出未交增值税吗?
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2021-02-25
转出未交增值税如果是月末借方余额,那么还需要再结转到 未交增值税里面吗
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2021-11-05
老师,转出未交增值税是不是应该有借方余额呢
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2023-11-29
转出未交增值税的借方有余额,该怎么平掉?
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2021-01-30
之前会计遗留下来的往年累计的转出未交增值税借方有余额,怎么平账
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2022-11-19
老师, 转出未交增值税的金额是从哪里得来的
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2023-05-14
增值税销项税和进项税有余额吗,月未借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 应交税费/应交增值税/转出未交增值税借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税贷:应交税费/未交增值税月未以上两个分录都要做吗?
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2018-07-23
预缴增值税时必须通过预缴增值税科目吗?直接借:应交增值税-未交增值税可以吗?月末,必须把应交税费-应交增值税贷方科目余额转入未交增值税吗? 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 下月缴税时做 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 贷:
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2021-04-12
第61笔结转未交增值税老师的意思是多做一笔,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 再: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 是这样吧?
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2022-09-15
帐务每月结转未交增值税,年底统一结转销项税额和进项税额,最后借应交税费-未交增值税贷方应交税费-增值税-转出未交增值税,有留抵。发现上半年销项大于进项,结转应交未交增值税:借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税,到年底这个借方“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”金额+年底“应交税费-未交增值税”金额等于申报表中期末可留抵税额。我想问的是之前销项大于进项时结转未交增值税“应交税费-增值税-转出未交增值税”的金额这么处理?
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2019-02-15
就是本月计提增值税借:应交税费——增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——增值税——未交增值税,然后次月缴纳借:应交税费——增值税——未交增值税 贷:银行存款
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2017-10-24
应交增值税(进项税额转出) 、应交增值税-转出未交增值税未交增值税,怎么理解?
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2019-06-11
月末转出未交增值税是直接销项-进项的差额:借:转出未交增值税,贷:未交增值税还是先把应交增值税的的明细科目都冲平,借:应交增值税-销项税,贷:应交增值税-进项税。再做:借:转出未交增值税,贷:未交增值税
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2019-02-18
老师,你好!我想请教一下,我看了我们公司以前的账,发现21年前的进项、销项、都未做结转,那么我现在要怎么做账务处理呢 我先阐述一下我的问题:20年年度末了,进项余额借方10726820.22,销项余额贷方11514641.34,进项转出贷方余额8349.05,待认证借方余额30548.9,转出未交增值税借方余额773980.04,老师你帮我看看要怎么把这个结转平呢
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2022-05-31
[图片]老师问一下,这里用转出未交增值税,还是转出多交增值税啊?有留抵
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2022-06-14
为什么每个月的未交增值税要转到 转出未交增值税这个科目
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2021-01-19
你好,有留底的增值税分录怎么做呢?还有一个是正常分录是借进项贷销项转出未交增值税是吧,那留底的是转出多交增值税吗
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2022-09-15
老师,我想问下,转出未交增值税无余额,未交增值税才有余额,是吗?
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2022-06-25