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给客户代垫税款会计分录借其他应收~代垫款 贷银行 结算开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费~销项税 收款后借银行贷应收账款 但是财务经理为什么还让我结转转开成本 我不明白了
3/186
2022-04-26
您好老师:我这边有一家公司,做挖掘机施工的。有一些问题想请教: 收到工程款时 借:银行存款, 贷:应收账款。 开发票的时候: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——销项税。
1/1009
2022-01-17
应收票据和应收款项融资有什么区别?
1/1454
2023-04-03
小规模,开具咨询服务费,没有收到款项 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到发票一方 借:管理费用 贷:应付账款 老师,这样做帐务处理对不对
1/841
2019-07-24
收款时贷方科目应该是应付款,还是应收款?
1/2119
2016-12-14
老师,请问货已发出,发票还没开,款也还没收到,是记借发出商品贷库存商品 开发票时借库存商品还是应收账款呢贷主营业务收入贷销项税 收到货款后借银行存款贷应收账款或库存商品呢?
1/553
2020-08-01
其他应付款和预收账款的贷方尾款要打掉该如何做会计分录
1/958
2016-01-26
借工程施工,贷银行存款和应付账款,应付账款为什么在贷方
1/3208
2019-10-14
收回已转销应收账款会导致应收账款账面价值减少么,这个分录不是和发生坏账时一样的嘛,都是借:应收账款 贷:坏账准备 同时借:银行存款 贷:应收账款 ,那不应该是账面价值不变么
1/815
2019-02-28
收回已作坏账转销的应收账款,分录借:应收账款 2 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
1/1368
2019-01-24
老师,我想问下,这道题,我写的分录对吗? 一般纳税人 收款: 借:银行存款 6000 贷:预收账款 5500 主营业务收入 471.7 应交税费-应交增值税(销项) 28.30 退款时 借:主营业务收入 471.7 应交税费-应交增值税(销项)28.30 贷:银行存款 500
1/720
2021-02-24
老师,请问我们跟银行的贷款,贷方科目挂什么呀?银行的放贷回单上,付款方和收款方,都是我们自己的公司名称
1/1440
2016-05-20
结算价款是CFR,这种情况先按照老师的方法:借应收(扣除运费),贷主营业务收入,那收到客户货款是包含运费的啊,收到货款后和应收也对不起来啊?1出口时:借应收(扣除海运费),贷主营业务收入;2收到运费发票时:借销售费用,贷其他应付款;3收到货款时:借银行存款,贷应收,贷其他应收(运费);4支付海运费时:借其他应付,贷银行存款?这样也不对啊,
1/314
2022-02-24
老师,请问当月收到发票和对应货款,只要做借银行贷收入,销项就可以吗还是
3/348
2022-07-05
幼儿园收到政府补助:借:银行存款,贷:其他应付款-政府补助,现想用掉这笔款项发工资和社保如何做账?
8/1026
2024-05-22
老师,我们是财务公司,收服务费。 我们是2月开1月的票,3月收款,这3个月的分录如下: 1月按权责发生制确认收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 2月开票,交税: 借:应收账款 贷:应交税费——应交增值税——销项税额 3月收款: 借:银行存款 贷:应收账款
1/799
2019-08-20
小黎老师,我这个是按1344293来确认进度款吗,是不是借,应收账款,贷工程结算和待转销项税额
7/299
2019-09-26
制作广告的收入,款项未收,是这样做的吗?借:应收账款 贷:主营业务收入
1/641
2018-03-30
借:银行存款 贷:应收账款,借:银行存款 贷:预收账款 借:应付账款 贷:银行存款 ,借:预付账款 贷:银行存款应收预收,应付预付说要到总账里面去看的,才能具体看出是哪个,这个应该怎么看呢借:其他应收款 贷:银行存款 (出借),借:其他应付款 贷:银行存款(还给人家钱)借:银行存款 贷:其他应付款(借钱),借:银行存款 贷:其他应收款(人家还给我们钱)单位往来记哪个其他应付款也看总账吗?怎么看
1/7899
2018-11-22
老师:小规模纳税人的超市客户团购消费卡(款项已收或未收并给折扣) 借:银行存款(应收账款)--- 费用销售---购物卡折扣 贷:应收账款—应收购物卡款 对吗?还是贷方必须使用预售账款
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2020-08-15
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