请教一下,这个要申报吗,我们社保有工资都是填社保 问
需要 这里填写年度缴费工资 就是你们缴纳的社保基数 答
老师,请问下装修公司设计单,合同签订时付定金1万元 问
你好,正在回复题目 答
开发票时候记账联要盖章吗 问
您好,原则上需要盖章的 答
老师您好!我司一般纳税人,2025年10月申报的时候增 问
你好,他这只是个提示,没有什么影响,要申报 答
代扣代缴员工的社保,做账计提工资的时候不是应该 问
您好,这两个都可以的,最后都冲掉了 答


结算价款是CFR,这种情况先按照老师的方法:借应收(扣除运费),贷主营业务收入,那收到客户货款是包含运费的啊,收到货款后和应收也对不起来啊?1出口时:借应收(扣除海运费),贷主营业务收入;2收到运费发票时:借销售费用,贷其他应付款;3收到货款时:借银行存款,贷应收,贷其他应收(运费);4支付海运费时:借其他应付,贷银行存款?这样也不对啊,
答: 同学你好 你运费的分录吗
老师好,物流运费公司,上个月用银行存款支付运费,没有取得发票,当时做的分录是:借:主营业务成本-运费 贷:银行存款,这个月取得发票,想把上个月的凭证冲掉,重新附发票做分录。请问直接做相反的分录,借:银行存款 贷:主营业务成本-运费。再做新的分录 借:主营业务成本-运费 贷:银行存款 这样可以吗?
答: 你直接做原分录的负数分录再做正确的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1、收到出口商品款:借:银行存款-外币贷:预收账款-外汇2、开发票:借:预收账款-外汇 财务费用-汇兑损益(负数)贷:主营业务收入-出口3、海运费:借:预收账款-外汇贷:销售费用-海运费(负数)老师分录对吗?
答: 你好,这个分录没有问题的










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