物业公司,物业费和水电费, 挂账的时候分录是不是借:应收账款,借:应交税费_应交增值税_销项税额 贷:银行存款?
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2021-08-04
必须开发票给对方才能做 借 应收账款 贷 工程结算吗?那开出发票不是应该做没有收款,不是应该做 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费--销项税额?
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2021-09-27
公司因商品质量问题发生销售退回,该笔业务的款项尚未收到,做分录时冲减应收账款,应收帐款计入贷方,在月末填列应收票据及应收帐款时为什么要减去这个贷方的应收帐款的金额
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2019-05-13
在某网销售商品 下调价格 使收回款项小于原 本出库应收款 我理解的是,借:应收账款(原本没降价之前的价格) 贷:主营业务收入-- 应交税费-应交增值税(销项税额) 回款后 借:银行存款(实际回款金额) 财务费用(折扣部分) 贷:应收账款 老师 是这样吗
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2021-03-12
收到货款:借:应收账款 贷:银行存款 开票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费—未交增值税 这样是正确的吧
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2021-06-18
暂估汽车入库---讲课老师的分录是:借 库存商品 贷 其他应收款-待抵扣进项税额调剂 贷 应付账款; 我理解是 借:库存商品 贷:应付账款 所以不理解为什么有其他应收款-待抵扣进项税额调剂 这一步?
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2022-05-13
就是收到个人的往来款,为什么是借银行存款,贷其他应付款,它收到款和其他应付款有什么关系
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2017-07-19
其他各种应收,暂付款项
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2019-10-25
老师,请问我们跟银行的贷款,贷方科目挂什么呀?银行的放贷回单上,付款方和收款方,都是我们自己的公司名称
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2016-05-20
小规模,开具咨询服务费,没有收到款项 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到发票一方 借:管理费用 贷:应付账款 老师,这样做帐务处理对不对
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2019-07-24
老师:企业预收的水电费,没给对方开发票,可以先不确认税款吗?等发票开后确认收入的时候再确认税款。1,收到款项:借:银行存款 贷:预收账款 开发票后:借:预收账款 贷:主营业务收入 贷 :应交税费-应交增值税-销项税额
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2020-05-14
5月客户汇入货款40万做借银行存款40万,贷预收账款40万,到6月才开票销项专票给客户37万,做借应收账款37万,贷销售收入和税金,7月怎样做分录才好?
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2018-08-07
为什么A选项不是也是贷记应收账款
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2021-10-05
看之前的会计预付货款的时候 发票未到借:其他应收款贷:银行存款收到发票借:库存商品借:应交税费-应交税费销项税贷:其他应收款这分录对吗?
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2019-02-20
其他应付款和预收账款的贷方尾款要打掉该如何做会计分录
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2016-01-26
什么情况下银行存款在借方应收帐款在贷方
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2018-03-16
建筑装饰公司,和甲方签的合同,我咋入账?借应收账款贷啥?我们把项目分包出去,是不是借工程施工-分包合同贷应付账款?
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2017-10-17
上月供应商退款 借:银行存款 贷:应收账款(国础)应该借:银行存款 贷:预付账款 请问这个月应该如何做账务调整?还有之前待抵扣进项税一直挂“其他应收款——暂挂进项税”这个月想调整为“应交税费——待抵扣进项税”该如何做
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2019-03-15
公司是一般纳税人购进材料时不想走预付帐款,可不可以做应收呢?如:付款:借:应收帐款 贷:银行存款收到票据时:借:原材料(或成本科目) 应交税费--应交增值税(进 项税 贷:应收帐款
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2017-09-05
老师,公司用应收账款应付账款不就行了吗,为啥还要用预收账款和预付账款呢,应收贷方表示预收,应付借方表示预付,不是挺好的话,用预收账款和预付账款有什么好处?
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2025-03-05