5月客户汇入货款40万做借银行存款40万,贷预收账款40万,到6月才开票销项专票给客户37万,做借应收账款37万,贷销售收入和税金,7月怎样做分录才好?
会敏
于2018-08-07 15:55 发布 713次浏览
- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-07 15:55
把这笔账冲平
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把这笔账冲平
2018-08-07 15:55:45

你好,应当是
借;预收账款 37 贷;主营业务收入37/(1+税率 ) 应交税费 37/(1+税率 )*税率
2018-08-04 15:18:18

发出20万给客户是这样做分录
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
然后期末余额预收账款 20万,而不是在应收账款按负数20万填写
2018-11-16 20:09:57

同学你好
很高兴为你解答
你们要是没有执行建造准则
目前的会计处理就是正确的
2021-06-09 10:13:38

你好!
你的做法是正确的!但没办法,税法没有老板大啊,听老板的(老板给工钱,税法不给):
借:应收帐款40万元
贷:发出商品40万元 发出了,没收钱,不能确认收入
借:现金/银行存款20万元
贷:应收帐款20万元
收到钱了,赶紧确认收入
借 发出商品 20
贷 营业收入 20
2018-06-18 09:44:41
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