送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-04 15:18

你好,应当是
借;预收账款  37   贷;主营业务收入37/(1+税率 )    应交税费   37/(1+税率 )*税率

会敏 追问

2018-08-04 15:22

邹老师,在7月怎样冲减做平

邹老师 解答

2018-08-04 15:23

你好,剩下的 3万有实现销售吗

会敏 追问

2018-08-04 15:30

有销售,但是没有开票,7月客户预付了150万,我只开了70万票,应该开具190万的,进项不够

邹老师 解答

2018-08-04 15:31

你好,那你是需要做无票收入确认,还是在以后开具发票再转为收入?

会敏 追问

2018-08-04 15:34

开票后做收入,怎样做?

邹老师 解答

2018-08-04 15:35

你好 借;预收账款    贷;主营业务收入   应交税费

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相关问题讨论
您好,这个是有部分,就是小额的手续费是吧
2023-09-14 16:14:24
返利 借,预付账款 贷,库存商品或主营业务成本
2022-06-05 17:36:27
您好,没业务发生就在预付账款挂着,等下次提货冲,或者要求对方退回来就借银行存款10.6 贷:预付账款10.6
2024-10-14 14:59:44
亲,您写的大体思路没啥问题,非常好,有几处探讨如下: 1~您整个阶段没有涉及任何增值税,尤其是代销售阶段,这个可能需要和您当地税务局沟通,需得到税务局的认可。 2~提成部分不能入营业外收入呀,得入 主营业务收入亲,这个阶段必须涉及增值税了。 3~友情提示:您这个业务不是常规业务,建议运作前提前和税局沟通,其实入账科目不是最重要的,税局认可的纳税才是您最重要需要考虑的。 感谢提问,期待答案可以帮助到您,晚安!期待五星好评!
2022-10-22 07:01:00
同学你好 不涉及增值税的时候是可以这样操作的 外账涉及增值税,你们代扣代缴增值税,记得采购时候有一部分税金,销售也有一部分税 看下你们之间的协议,是如何规定的呢,
2022-10-22 06:34:00
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