厂家上账返利100万到我公司预付账款上,本月我公司订货60万,冲减返利30万后,支付现金30万,货到入库并收到厂家开出发票,票面30万(正数60,返利负数30,在同张票面),本月销售额50万,成本40万, 借,预付账款30 贷,库存商品30 借,库存商品60 贷,预付账款30 银行存款30 借,银行存款50 贷,主营业务收入50 借,主营业务成本40 贷,库存商品40 那上账的100万返利不做处理吗?

整齐的黑猫
于2022-06-05 15:30 发布 488次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
可以的
2017-08-15 09:52:11
返利
借,预付账款
贷,库存商品或主营业务成本
2022-06-05 17:36:27
同学好
补差时可以 借:银行存款 80
应收账款20
贷:主营业务收入 100
2021-09-22 10:56:24
你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07
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