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事业单位2018收到财政局预备经费时,借:银行存款贷:其他应付款—事业运行,支付人员经费、商品和服务支出时,借:其他应收款—事业运行—各项费用贷:银行存款,2019年实行新政府会计制度,收到财政局预拨转列支文件,借:其他应付款—事业运行,贷财政补助收入,借:业务活动费用或管理费用,贷其他应收款—事业运行—各项费用,请问2019年同意转列支需要做预算吗?收到预拨经费,和预拨经费转列支,预算会计应该怎么做。
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2020-01-06
预收账款业务少,我U8里“应收账款"余额为10在借方,“预收账款”余额为3在贷方,在报表中“应收账款”这项里应该填7吗?
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2020-12-01
1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 后续折旧怎么做?
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2022-05-06
为什么,在合并报表时应收股利和应付股利不做,借:应付股利,贷 :应收股利,只做以下分录 借:其他应付款 贷:其他应收款呢
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2021-06-28
承兑贴现能做借:应收票据 贷:其他应收款 付款时做借:其他应收款 贷:银
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2021-09-20
物业公司收业主水费 借银行存款,贷其他应付款,付水务局,借 其他应付款 贷银行存款,月末结转收入和计提税费怎么做?
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2021-05-15
酒店和餐厅签了协议,酒店的客人在餐厅吃早餐,酒店代收餐厅的早餐费,代收这部分款月结给回餐厅,那酒店的收到客人款时,借银行存款 贷其他应付款-代收餐厅早餐款,支付时借其他应付款-代收餐厅早餐款 贷银行存款,餐厅分录借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税金-应交增值税,
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2018-04-15
在真账实操“无锡宏智制造厂”中的资产负债表:应收,应付,预收,预付的填列是不是有问题?1、资产方应收账款项目金额=“应收账款”明细账户借方余额 “预收账款”明细账户借方余额-坏账准备2、负债方预收账款项目金额=“应收账款”明细账户贷方余额 “预收账款”明细账户贷方余额-坏账准备3、资产方预付账款项目金额=“预付账款”明细账户借方余额 “应付账款”明细账户借方余额-坏账准备4、负债方应付账款项目金额=“应付账款”明细账户贷方余额 “预付账款”明细账户贷方余额-坏账准备
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2017-10-07
老师,我还是有点没明白,是不是A公司从银行贷款转到B公司,A公司分录 借:应付账款-B 贷:短期贷款-银行 B公司转款给C公司 B收款 借:银行 贷:应收款 B转款借:应付账款-C 贷:银行存款 C收款转款跟B一样 A收款 借:银行存款 贷:其他应付款是吗
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2022-03-29
物业公司,物业费和水电费, 挂账的时候分录是不是借:应收账款,借:应交税费_应交增值税_销项税额 贷:银行存款?
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2021-08-04
是不是入库单和收到发票做账都是借:库存商品 应交税费(进项) 贷:应付账款是吗
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2021-05-13
公司借了一张5承兑的还贷款,借时候的分录 借:应收票据 贷:应付账款—出票方 还贷款的分录 借:长期应付款—贷款 贷:应收票据 对吗?
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2021-09-28
上月供应商退款 借:银行存款 贷:应收账款(国础)应该借:银行存款 贷:预付账款 请问这个月应该如何做账务调整?还有之前待抵扣进项税一直挂“其他应收款——暂挂进项税”这个月想调整为“应交税费——待抵扣进项税”该如何做
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2019-03-15
看之前的会计预付货款的时候 发票未到借:其他应收款贷:银行存款收到发票借:库存商品借:应交税费-应交税费销项税贷:其他应收款这分录对吗?
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2019-02-20
5月客户汇入货款40万做借银行存款40万,贷预收账款40万,到6月才开票销项专票给客户37万,做借应收账款37万,贷销售收入和税金,7月怎样做分录才好?
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2018-08-07
借:银行存款 贷:其它应收款 借:其它应收款 贷:银行存款 两个的意思
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2021-08-16
预收客户按揭款,本应借:银行存款,贷:应收/预收账款,却做成借:应收账款,贷:其他应付款-其他,3月份应该怎么调
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2018-04-13
老师,公司用应收账款应付账款不就行了吗,为啥还要用预收账款和预付账款呢,应收贷方表示预收,应付借方表示预付,不是挺好的话,用预收账款和预付账款有什么好处?
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2025-03-05
建筑装饰公司,和甲方签的合同,我咋入账?借应收账款贷啥?我们把项目分包出去,是不是借工程施工-分包合同贷应付账款?
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2017-10-17
金蝶软件里没有预收和预付科目,可以把预收记到应收帐款贷方吗?预付记到应付帐款的贷方吗
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2019-10-22
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