送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-05-06 14:24

您好,您形成的这个资产是用来干什么的呀。

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您好,您形成的这个资产是用来干什么的呀。
2022-05-06 14:24:56
你好,款项是否全部使用完毕?
2022-11-08 11:33:06
那你用其他应付款购买的话,那你为什么其他应付款还会有余额呢?没太明白你的问题。
2022-03-29 16:26:42
你好;      比如 1、实际收到专项拨款的时候 借:银行存款 贷:专项应付款-xx项目 2、拨款使用的时候 借:在建工程 贷:库存现金/银行存款/应付账款 3、项目完成后,形成资产部分 借:固定资产/无形资产 贷:在建工程-xx项目 在建工程这个科目怎么用? 同时 借:专项应付款-xx项目 贷:资本公积-拨款转入 4、对于未形成资产需核销的部分 借:专项应付款-xx项目 贷:管理费用 5、拨款项目完成后,如果有拨款结余需要上交的 借:专项应付款-xx项目 贷:银行存款
2022-08-10 18:15:37
首先,当收到上级补助资金时,应将其记入“银行存款”科目,并同时记入“专项应付款”科目,以反映这笔资金的专项性质。会计分录如下: 借:银行存款 贷:专项应付款——上级补助资金 接着,当使用这笔资金进行支出或购买固定资产时,应根据实际支出情况选择适当的支出类或固定资产类科目进行记账。例如,如果用于购买固定资产,会计分录可能是: 借:固定资产 贷:银行存款 此时,“专项应付款”科目余额仍然表示未使用的补助资金。
2024-03-15 09:40:12
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