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1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 后续折旧怎么做?
1/1074
2022-05-06
向银行贷款提供报表需要注意哪些事项
1/1009
2015-11-13
应收账款借方余额,和预收账款贷方余额,是不是相等的意思?
1/1705
2017-08-10
请问老师:收到补助的专项资金:借:银行存款 贷:长期应付款-XX专项款 购买原材料使用专项资金:借:长期应付款-XX专项款 贷:银行存款 以上分录是否正确,如果不对请纠正,谢谢!
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2024-05-17
老师,这张凭证现在做的分录是 借:应收账款99999 贷:主营业务收入 91742.2 应交销项税 8256.8 提问:之前如果收到款但还未开发票时的分录是 借:银行存款 贷:应收账款?
2/1085
2019-09-12
酒店和餐厅签了协议,酒店的客人在餐厅吃早餐,酒店代收餐厅的早餐费,代收这部分款月结给回餐厅,那酒店的收到客人款时,借银行存款 贷其他应付款-代收餐厅早餐款,支付时借其他应付款-代收餐厅早餐款 贷银行存款,餐厅分录借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税金-应交增值税,
1/1152
2018-04-15
收到A客户货款 借 :银行存款 贷:应收账款-A客户(不想用预收账款) 给客户开发票 借:应收账款-A公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额 商品出库 借:主营业务成本 贷:库存商品 这个分录对吗
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2023-06-19
物业公司,物业费和水电费, 挂账的时候分录是不是借:应收账款,借:应交税费_应交增值税_销项税额 贷:银行存款?
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2021-08-04
一张凭证对应一个附件么?可以多帐凭证对应一个附件么? 比如收到出纳给的, 原本直接总账做一笔: 借:银行存款 157722 贷:应交税费-应交增值税(销项)8927.66 预收账款 148794.34 但,按我们公司,金蝶软件做出来是三张凭证 (1) 借:银行存款 157722 贷:预收账款 157722 (2) 借:应收账款 8927.66 贷:应交税费-应交增值税(销项)8927.66 (3) 借:预收账款 8927.66 贷:应收账款 8927.66
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2021-10-14
跟项目上对应收款,一般都是以项目上的对账单为准,多出来的应收款和少了的应收款怎么做分录
1/285
2020-07-08
收到工程款 借:应收账款-A项目 贷:银行存款 支出工程款 借:工程施工-合同成本-A项目-综合费 贷:银行存款 计提税金 借:工程施工-合同成本-A项目-税金 贷:各种税费 预缴税金 借:各种税费 贷:工程施工-合同成本-A项目-综合费 计提成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-A项目-材料款 /人工费等 收到成本 借:工程施工-合同成本-A项目-材料款/人工费等 贷:工程施工-合同成本-A项目-综合费 开出工程发票 借:主营业务收入 贷:应收账款-A项目 这样做分录对吗?那工程结算和合同毛利怎么用?
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2018-07-10
公司借了一张5承兑的还贷款,借时候的分录 借:应收票据 贷:应付账款—出票方 还贷款的分录 借:长期应付款—贷款 贷:应收票据 对吗?
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2021-09-28
上月供应商退款 借:银行存款 贷:应收账款(国础)应该借:银行存款 贷:预付账款 请问这个月应该如何做账务调整?还有之前待抵扣进项税一直挂“其他应收款——暂挂进项税”这个月想调整为“应交税费——待抵扣进项税”该如何做
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2019-03-15
基金会 银行提取项目预算款 是借记起他应收款 贷银行存款吗
1/277
2018-03-19
5月客户汇入货款40万做借银行存款40万,贷预收账款40万,到6月才开票销项专票给客户37万,做借应收账款37万,贷销售收入和税金,7月怎样做分录才好?
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2018-08-07
看之前的会计预付货款的时候 发票未到借:其他应收款贷:银行存款收到发票借:库存商品借:应交税费-应交税费销项税贷:其他应收款这分录对吗?
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2019-02-20
公司是被挂靠方,在做挂靠项目的税款支付缴纳时,借:应交税费,贷:应收账款·应收工程款·某某项目这样做合理吗?
1/1090
2018-08-30
预收客户按揭款,本应借:银行存款,贷:应收/预收账款,却做成借:应收账款,贷:其他应付款-其他,3月份应该怎么调
1/683
2018-04-13
金蝶软件里没有预收和预付科目,可以把预收记到应收帐款贷方吗?预付记到应付帐款的贷方吗
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2019-10-22
老师:企业预收的水电费,没给对方开发票,可以先不确认税款吗?等发票开后确认收入的时候再确认税款。1,收到款项:借:银行存款 贷:预收账款 开发票后:借:预收账款 贷:主营业务收入 贷 :应交税费-应交增值税-销项税额
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2020-05-14
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