老师,您好。收购水厂时未收到上级拨款,借固定资产112万,贷应付款112万; 后垫付7万元,借应付款,贷银行存款; 现收到拨款112万,借银行存款,贷专项应付款; 那么后期付应付款怎么做会计分录,或者说怎么调账合适。
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2022-11-09
为什么,在合并报表时应收股利和应付股利不做,借:应付股利,贷 :应收股利,只做以下分录 借:其他应付款 贷:其他应收款呢
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2021-06-28
企业收到抗疫国债计入专项应付款的贷方,花销什么费用从专项应付款。专项应付款的借方对应什么会计科目
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2021-03-26
,老师,我司有一笔,借:银行存款,贷:应收账款380030,开票时做:借,应收账款:380074,贷:主营业务收入:327650.应交税金(应交增值税销项税额):52424,现在应收账款借方有44元,我怎么办?
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2018-12-12
借:应收账款或银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 老师好,请问上面的两个增值税是进项税还是销项税额?
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2015-10-08
请问如何区别应收款项(含应收账款和其他应收款)中经营性与非经营性部分
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2019-07-09
酒店和餐厅签了协议,酒店的客人在餐厅吃早餐,酒店代收餐厅的早餐费,代收这部分款月结给回餐厅,那酒店的收到客人款时,借银行存款 贷其他应付款-代收餐厅早餐款,支付时借其他应付款-代收餐厅早餐款 贷银行存款,餐厅分录借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税金-应交增值税,
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2018-04-15
1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 后续折旧怎么做?
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2022-05-06
就是收到个人的往来款,为什么是借银行存款,贷其他应付款,它收到款和其他应付款有什么关系
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2017-07-19
老师,公司向个人借款,借银行存款,贷其他应付款,还款 借其他应付款 贷银行存款 个人向公司借款,借其他应收款 贷银行存款 还款 借 银行存款,贷其他应收款,对吗
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2023-11-21
应收账款借方余额,和预收账款贷方余额,是不是相等的意思?
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2017-08-10
其他应收款的暂付和其他应付款的暂收预付个人款项为什么要进到其他应收款里呢
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2018-08-01
我们收到财政或者国库拨款的时候做分录:1.借:银行贷:专项应付账款-国库 2.付工程款未开票的时候做分录:借:预付账款XX公司 贷:银行 3.工程款已开发票:借:专项应付账款-国库 贷:预付账款XX公司 贷: 营业外收入
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2019-09-29
老师,这张凭证现在做的分录是 借:应收账款99999 贷:主营业务收入 91742.2 应交销项税 8256.8 提问:之前如果收到款但还未开发票时的分录是 借:银行存款 贷:应收账款?
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2019-09-12
代扣款项:借:应付职工薪酬——工资、奖金、津贴和补贴 贷:其他应付款——职工房租 其他应收款——代垫医药费这个会计分录,怎么理解?
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2018-08-13
收到A客户货款 借 :银行存款 贷:应收账款-A客户(不想用预收账款) 给客户开发票 借:应收账款-A公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额 商品出库 借:主营业务成本 贷:库存商品 这个分录对吗
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2023-06-19
老师您好,前几个月开了专票22400元,做了一笔分录 ①借:应收账款22400 贷:主营业务收入21132.08 应交增值税(销项)1267.92,后来价款收回做了 ② 借:银行存款22400 贷:应收账款22400。 这个月发现并不能全额计入收入,有一部分是预收账款,更正时应该红字冲销①,同时做③借:应收账款22400 贷: 主营业务收入8452.86 预收账款12679.25 应交税费(销项)1267.92,还是直接做④借:主营业务收入12679.25 贷:预收账款12679.25
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2019-12-25
物业公司,物业费和水电费, 挂账的时候分录是不是借:应收账款,借:应交税费_应交增值税_销项税额 贷:银行存款?
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2021-08-04
房产企业收到首付款时,借:银行存款贷:预收账款等到收到全部款项时,借:预收账款(含税价) 贷:预收账款(不含税价) 应交税费-应交增值税 -销项抵减计算增值税时的计税基础是预收账款的账面余额吗?
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2019-03-19
看之前的会计预付货款的时候 发票未到借:其他应收款贷:银行存款收到发票借:库存商品借:应交税费-应交税费销项税贷:其他应收款这分录对吗?
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2019-02-20