老师,您好。收购水厂时未收到上级拨款,借固定资产112万,贷应付款112万; 后垫付7万元,借应付款,贷银行存款; 现收到拨款112万,借银行存款,贷专项应付款; 那么后期付应付款怎么做会计分录,或者说怎么调账合适。

Meng圆
于2022-11-09 21:18 发布 757次浏览
- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-11-09 21:30
同学你好
这个拨款是什么性质,需要返还吗?还是将来转为投资,还是属于政府补助。
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同学你好
这个拨款是什么性质,需要返还吗?还是将来转为投资,还是属于政府补助。
2022-11-09 21:30:08
同学你好
对的
是这样做的
2022-11-04 15:36:26
你好; 借专项应付账款贷资本公积 。 其他 分录 科目是对的
2022-06-13 15:51:47
这个体现出你们付款的那一个环节,以后对账的时候能看到是什么时间付款
同意的,应付明细账里面就可以看出来。
2022-05-25 09:25:22
那你用其他应付款购买的话,那你为什么其他应付款还会有余额呢?没太明白你的问题。
2022-03-29 16:26:42
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2022-11-09 21:33
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2022-11-09 21:56