收到一笔钱,是专项应付款但记成补助收入了,凭证怎么调过来,借银行存款,贷补助收入,现在调成专项应付款
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2019-05-25
今年一笔款,借记:其他应收款,贷记:零余额存款 今年冲账:财务会计:借记:业务活动费,贷记:其他应收款 预算会计:借记:行政支出—项目支出,贷
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2019-11-17
我公司是一般纳税人建筑企业。现在有个项目属于挂靠,项目挂靠人转入材料款由我公司转入材料商。我做的科目是借:银行存款10万贷: 其他应付款—**项目部10万转出借:预付账款—**项目部—**材料商家10万 贷:银行存款10万 收到材料发票 借:原材料—**项目部 88495.58 应交税金—应交增值税—进项税额11504.42 贷:预付账款—**项目部—**材料商家10万。你看这样做对吗那开票给甲方未收到款,贷:主营业务收入91743.12 应交税费—应交增值税—销项税额 8256.88 借:应收账款—**甲方 10万 收到工程款借:银行存款10万贷:应收账款—*甲方10万
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2019-04-09
请问如何区别应收款项(含应收账款和其他应收款)中经营性与非经营性部分
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2019-07-09
老师您好,前几个月开了专票22400元,做了一笔分录 ①借:应收账款22400 贷:主营业务收入21132.08 应交增值税(销项)1267.92,后来价款收回做了 ② 借:银行存款22400 贷:应收账款22400。 这个月发现并不能全额计入收入,有一部分是预收账款,更正时应该红字冲销①,同时做③借:应收账款22400 贷: 主营业务收入8452.86 预收账款12679.25 应交税费(销项)1267.92,还是直接做④借:主营业务收入12679.25 贷:预收账款12679.25
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2019-12-25
其他各种应收,暂付款项
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2019-10-25
门店计提工资是借主营业务成本贷其他应收款个人社保其他应收款个人公积金应付职工薪酬,贷其他应付款和其他应收款个人社保有啥却别,哪个对
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2019-03-06
老师,按合同约定开的第一笔预付款发票8万,款项未收到,这笔分录这样写对不对?借:预收账款8万 贷:应收账款77669.9 贷:应交税费-应交增值税2330.1
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2019-09-29
老师我想问问,销售货物开具发票时,借应收账款,贷:主营业务收入, 应交税费—增值税销项税; 收款时,借银行存款,货应收账款,但对方多付款了, 我司要退回货款,退款的分录怎么做呢?? 贷应收账款红字,贷银行存款,这样做对吗??分录要怎么样做才是正确的呢??
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2018-12-11
房产企业收到首付款时,借:银行存款贷:预收账款等到收到全部款项时,借:预收账款(含税价) 贷:预收账款(不含税价) 应交税费-应交增值税 -销项抵减计算增值税时的计税基础是预收账款的账面余额吗?
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2019-03-19
原材料入库时,借:原材料,贷:应付账款-供应商(暂估项目), 后来收到供应商发票时,借:生产成本-材料费 红字 贷:应交税金-进项 贷:应付账款-供应商(暂估项目)红字 贷:应付账款-供应商(某某项目)。有这种进项税额冲成本的做法吗?
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2019-01-09
小企业会计——应收款项——其他应收款核算技巧
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2014-09-27
开票分录:借:应收账款;贷:合同结算-价款结算,应交税费-应交增值税-销项税额。收到款后,怎么做收入
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2023-04-14
应收账款借方余额,和预收账款贷方余额,是不是相等的意思?
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2017-08-10
老师,这张凭证现在做的分录是 借:应收账款99999 贷:主营业务收入 91742.2 应交销项税 8256.8 提问:之前如果收到款但还未开发票时的分录是 借:银行存款 贷:应收账款?
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2019-09-12
欠款时,借:应收账款;贷:预收账款;收到钱时:借:银行存款;贷:应收账款;预收账款又该如何冲点呢?
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2020-02-21
收到A客户货款 借 :银行存款 贷:应收账款-A客户(不想用预收账款) 给客户开发票 借:应收账款-A公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额 商品出库 借:主营业务成本 贷:库存商品 这个分录对吗
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2023-06-19
软件企业增值税退税的分录?是下面这样吗 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 再做结转免交税款 借:应交税金--应交增值税(减免税款) 贷:补贴收入 借:应交税金--应交增值税(销项税额) 贷:应交税金--应交增值税(减免税款) 是补贴收入还是营业外收入??
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2020-04-13
那收到与经营有关的现金是在现金流量表中---其他应收款的贷方和其它应付款的贷方吗?
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2019-07-13
收到电费发票分录:借其他应付款,应交_进项税,贷应付账款,对吗?为什么别人贷预付账款哪?不是收到发票就可以做应付了吗
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2017-04-03