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我公司是一般纳税人建筑企业。现在有个项目属于挂靠,项目挂靠人转入材料款由我公司转入材料商。我做的科目是借:银行存款10万贷: 其他应付款—**项目部10万转出借:预付账款—**项目部—**材料商家10万 贷:银行存款10万 收到材料发票 借:原材料—**项目部 88495.58 应交税金—应交增值税—进项税额11504.42 贷:预付账款—**项目部—**材料商家10万。你看这样做对吗那开票给甲方未收到款,贷:主营业务收入91743.12 应交税费—应交增值税—销项税额 8256.88 借:应收账款—**甲方 10万 收到工程款借:银行存款10万贷:应收账款—*甲方10万
2/1013
2019-04-09
老师您好,前几个月开了专票22400元,做了一笔分录 ①借:应收账款22400 贷:主营业务收入21132.08 应交增值税(销项)1267.92,后来价款收回做了 ② 借:银行存款22400 贷:应收账款22400。 这个月发现并不能全额计入收入,有一部分是预收账款,更正时应该红字冲销①,同时做③借:应收账款22400 贷: 主营业务收入8452.86 预收账款12679.25 应交税费(销项)1267.92,还是直接做④借:主营业务收入12679.25 贷:预收账款12679.25
1/556
2019-12-25
小企业会计——应收款项——其他应收款核算技巧
2/1291
2014-09-27
开票分录:借:应收账款;贷:合同结算-价款结算,应交税费-应交增值税-销项税额。收到款后,怎么做收入
1/1253
2023-04-14
房产企业收到首付款时,借:银行存款贷:预收账款等到收到全部款项时,借:预收账款(含税价) 贷:预收账款(不含税价) 应交税费-应交增值税 -销项抵减计算增值税时的计税基础是预收账款的账面余额吗?
1/975
2019-03-19
收回已转销应收账款会导致应收账款账面价值减少么,这个分录不是和发生坏账时一样的嘛,都是借:应收账款 贷:坏账准备 同时借:银行存款 贷:应收账款 ,那不应该是账面价值不变么
1/815
2019-02-28
什么情况下银行存款在借方应收帐款在贷方
1/2896
2018-03-16
收到电费发票分录:借其他应付款,应交_进项税,贷应付账款,对吗?为什么别人贷预付账款哪?不是收到发票就可以做应付了吗
1/1225
2017-04-03
其他应付款和其他应收款借贷方代表什么意思?能具体说吗?
1/7315
2019-10-13
法人在其他应收款和其他应付款里都是贷方数我怎么调账?,
1/1272
2017-09-22
软件企业增值税退税的分录?是下面这样吗 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 再做结转免交税款 借:应交税金--应交增值税(减免税款) 贷:补贴收入 借:应交税金--应交增值税(销项税额) 贷:应交税金--应交增值税(减免税款) 是补贴收入还是营业外收入??
1/550
2020-04-13
今年一笔款,借记:其他应收款,贷记:零余额存款 今年冲账:财务会计:借记:业务活动费,贷记:其他应收款 预算会计:借记:行政支出—项目支出,贷
1/682
2019-11-17
公司应收账款和应付账款,没有两个科目都有,只有单独挂应收账款,如果支付货款时,可以这么做吗,借 应收账款 贷银行存款吗
2/854
2021-05-28
收到其他公司往来款,借银行存款,贷应收账款,应收贷款的余额方向是贷方还是借方
1/2844
2020-05-19
其他各种应收,暂付款项
1/685
2019-10-25
实际工作中为了方便查账,用应收账款贷方登记预收的款项,后面就不要用预收账款登记预收的款项了吗?
1/898
2020-07-21
第一次接触财政拨款,收到款项时,借:银行存款 20 贷:专项应付款 20支出时:借:管理费用/固定资产/其他 20 贷:银行存款/现金 20项目完成验收后,借:专项应付款 20 贷:营业外收入 20 账务处理这么做对吗?要求单独核算,专款专用是怎么体现呢?单独列辅助账吗?
1/464
2018-04-11
原材料入库时,借:原材料,贷:应付账款-供应商(暂估项目), 后来收到供应商发票时,借:生产成本-材料费 红字 贷:应交税金-进项 贷:应付账款-供应商(暂估项目)红字 贷:应付账款-供应商(某某项目)。有这种进项税额冲成本的做法吗?
1/1043
2019-01-09
老师我想问问,销售货物开具发票时,借应收账款,贷:主营业务收入, 应交税费—增值税销项税; 收款时,借银行存款,货应收账款,但对方多付款了, 我司要退回货款,退款的分录怎么做呢?? 贷应收账款红字,贷银行存款,这样做对吗??分录要怎么样做才是正确的呢??
2/617
2018-12-11
老师,店长借老总的款项:借:其他应收款-店长 5000,贷:其他应付款-老总 5000,当店长报销时,我做:借:管理费用 5000 贷:其他应收款5000 借:其他应付款 -老总5000 贷:其他应收款 -店长 5000,请问可以么?如果不行,如何做,谢谢
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2016-11-29
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