第一次接触财政拨款,收到款项时,借:银行存款 20 贷:专项应付款 20支出时:借:管理费用/固定资产/其他 20 贷:银行存款/现金 20项目完成验收后,借:专项应付款 20 贷:营业外收入 20 账务处理这么做对吗?要求单独核算,专款专用是怎么体现呢?单独列辅助账吗?
木槿
于2018-04-11 11:35 发布 949次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-04-11 11:46
你好,第三笔分录,借;专项应付款 贷:资本公积,这样就是显示专款专用
相关问题讨论

你好,第三笔分录,借;专项应付款 贷:资本公积,这样就是显示专款专用
2018-04-11 11:46:59

您好,您的处理是很正确的
2019-02-15 06:22:13

你好,第一种是错误的
需要按第二种处理,支付计入相关科目,同时把专项应付款转为营业外收入
2018-06-23 10:12:00

你好!可以这样处理的
2018-10-25 13:31:43

计提时:借:管理费用,贷:应付职工薪酬——工会经费,缴纳时:借:应付职工薪酬——工会经费,贷:银行存款,返还时:借:银行存款,贷:营业外收入
2022-11-10 15:06:37
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木槿 追问
2018-04-11 11:51
吴月柳 解答
2018-04-11 11:52