提成要怎么计算税金呢 ,7万要交多少税金
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2017-05-19
老师,麻烦问下增值税多交了应该怎么做账阿,本来预交一部分我全都交了,这个钱不打算从税务局退,后面预交时低了,应该怎么做账阿
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2020-07-31
当月的进项税大于销项税时,账务处理是 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税,当月还需要做其他相关的凭证么?
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2018-01-31
若本月发生的增值税销项税额为100万 , 进项税额为80万元,已交税金30万(当月交纳当月增值税在已交税金明细科目核算,)则月末应编制如下会计分录:借:应交税费-未交增值税10贷: 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)10这个例子意思就是多交了10万的增值税是吗?当月缴纳当月的增值税会发生吗?不是当月的次月15号之前报税缴纳吗?
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2018-04-10
公司4月份进项33119.88,销项11042.74,留抵税额有66万,4月份的增值税凭证怎么做呢?我做的分录:借:应交税费-未交增值税 33119.88 贷:应交税费-增值税-转出多交增值税 33119.88感觉不对,是不是该用进项-销项后的余额,求指教正确的分录,谢谢
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2018-05-08
请问老师,小微公司月开票4万多交税吗?累计一季度超9万,开发票18万交税怎么算,利润表怎么显示啊?
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2016-10-02
老师您好,我想请教一下增值税的问题。如果“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”是借方余额,是由于进项大于销项导致的,需要做分录“借:应交税金——未交增值税 贷:应交税金——应交增值税(转出多交增值税) ”吗?还是由于多预缴税款形成的“应交税费-应交增值税”的借方余额才需要做这笔分录?
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2019-11-21
应交税费――应交增值税的明细科目应该怎么核对哈,转出未交增值税跟转出多交增值税是跟销项税额减去进项税额的数字核对么
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2019-08-18
月末转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 月末转出多交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 老师这个转进转出看不懂了
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2020-07-27
老师,我对这个分录一点也不理解 ,余额在贷方: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 和 余额在借方:借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应缴增值谁(转出多交增值税 ) 这两个分录是怎么转化过来的?谢谢指导
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2016-08-16
应交税费-应交增值税二级科目明细下(如:转出未交增值税、转出多交增值税)期末会有余额吗?
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2019-10-14
进项税额大于销项税额不用做账务理,又说了月未有留抵税额,企业将本月多交的增值税做如下处理借应交税费一未交增值税、贷应交税费一应交增值税一转出多交增值税呢,不是说不用做账务处理吗?
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2019-07-28
请教一下老师,金马商贸公司筹建期结转的税为什么做这么复杂,为什么不直接这样做,(借:应交税费—未交增值税207822.13 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税207822.13 ),像我直接这么做可以吗
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2016-07-06
多缴的税,会计处理是借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税转出多交增值税,上交时不需要借 做应交税费-应交增值税(转出多交增值税)贷应交税费-未交增值税的分录吗
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2019-12-19
请问应交税费-应交增值税一(转出未交增值税)这个转出未交增值税是销项减进项得到的,那转出多交增值税是怎么得出来的?
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2019-10-14
老师 一般纳税人,12月份末,增值税,做月末结转例如 借 :应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷 应交税费-未交增值税。 然后还要再做笔分录 把全年的增值税 下三级科目结平。假如 12月有留底税 是不是就不用做任何分录了, 也不需要把增值税三级科目都冲平了吧
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2020-05-31
应交增值税――应交增值税(转出多交增值税),如果有余额是一直挂账吗!
1/2072
2017-09-27
应交税费的三级科目 转出未交增值税和转出多交增值税 怎么理解呀
1/1531
2019-08-14
留抵的进项税在月末结转时是计应交税费-应交增值税-转出未交增值税还是计应交税费-应交增值税-转出多交增值税?
1/1099
2018-06-07
6月份,进项大于销项,我做了分录 借:应交税费—未交增值税 12235.66 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税 12235.66 8月份,销项大于进项, 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 21500.92 贷:应交税费—未交税费 21500.92 然后这个接下来要怎么处理,怎么做分录?
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2021-09-17