老师,公司名下有车,9月开的油费专票,我给转出去了,导致增值税多交了,请问一下,10月有什么补救措施吗?
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2019-10-22
老师 请问进货没有发票 税前不可以抵扣 需要多交税 进项税不也是我们单位出的吗?是不是取不取得发票都是多付了税钱呢?
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2019-08-14
就是以前年度的增值税多交了,怎么调分录
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2017-03-15
领取10万的赔偿金要交个税吗,交多少
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2021-12-03
我就想问两个问题,2018年纳税调增了500,到了2019年假定分的两种情况调整所得税,为啥第一个只冲减发生额400,去年明明调整了500,那剩余调增的100难道一直挂账上?就让他多交税?而且这个事已经终结了,感觉会多交100的税?再说第二个,明明当初只调增了500,现在又冲了600岂不是又多冲了?请专业人士回答,谢谢
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2020-05-23
还有个问题,公司是一般纳税人,假如没进项怎么去做账,当然老板不愿意多交税
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2017-04-12
请教老师,上月无票申报收入21760,本月初已交完增值税,本月发票开的是21420。,这月开票少开了,增值税多交了,但这月没有收入分录做?
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2019-08-05
老师,为什么说企业税负过高会有虚开发票的嫌疑呢,一般的虚开发票只会将金额往小了开还可以少交税,但是多缴税为什么是虚开发票呢
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2021-11-30
应交税金的金额是负数,是增值税少计提多交了,怎么处理呢
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2019-10-12
老师,新接手了一家公司会计工作,查账发现未交增值税贷方余额47830元,但是我们不欠税款,也没有多缴税款,怎样调帐
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2022-02-21
本月进项税8134.78元,销项税额7405.64元,如何做分录,需要结转吗,借应交税费-未交增值税,贷应交税费-转出多交增值税??
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2019-09-11
月末有留底税 分录是不是这样写?借: 应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税 下个月还需要做账务处理吗?
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2017-04-17
老师,你看一下第3条说如果出现专栏相计算,贷方-借方表示多交了税额,那么直接做借:应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)这个分录,但是第四条说:期末出现留底税额的,无需进行会计处理,这不是第3条和第4条意思相背吗(留底税额就是进项大于销项啊!)
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2019-06-23
我们去年就完成栈桥位移检测部署,且已经将对方开的发票进行入账付款,然后今年有个集团公司A2类课题需要进行入账,费用50万,贵单位的付款也算在这个课题里面。因为集团公司给的有指标,要求我们本月入账至少10w,所以需要贵单位多开发票,税金由我们项目出,贵单位在扣除完设备费和税金后,将剩余金额再返还给我们 老师 对方让我们开10万给他,六万是我们的货款,想多开四万给他,四万的税金他拿,行吗,不行的话怎么回避呢
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2022-11-16
多开发票交的税金怎么走账
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2017-04-23
老师好:我想问2020年3月我没有收入也没开发票,但是2020.1月开出去一张专票20810.00元,这张发票多开了10元3月份对方找我,我开了一张红字20810元又给他换了20800元,想问这10元怎么交税
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2020-03-19
老师好,公司注册资金800万,减少注册资金到100万,请问资金账本印花税按多少交?交多少钱?什么时候交?
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2025-09-26
#提问#,假如当月的销项税是1.65万元,进项是1.6万元,当月预交了增值税1000元,做的预交分录是:借:应收税费-预交增值税 1000 贷:银行存款 1000 月末时转到未交增值税 借:应交税费-未交增值税 1000 贷:应交税费-预交增值税 1000 到月末的时候应该交500元但是之前预交了1000元,现在留底500元 ,分录是 借:应交税费-未交增值税 500 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)500 是这样的吗?那这样的话,未交增值税的余额不是多了吗?
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2018-10-27
月租金1000元,应交税费多少
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2019-10-22
500万个人佣金要交多少税
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2019-01-13