我们去年就完成栈桥位移检测部署,且已经将对方开的发票进行入账付款,然后今年有个集团公司A2类课题需要进行入账,费用50万,贵单位的付款也算在这个课题里面。因为集团公司给的有指标,要求我们本月入账至少10w,所以需要贵单位多开发票,税金由我们项目出,贵单位在扣除完设备费和税金后,将剩余金额再返还给我们 老师 对方让我们开10万给他,六万是我们的货款,想多开四万给他,四万的税金他拿,行吗,不行的话怎么回避呢
为幸福努力
于2022-11-16 16:50 发布 336次浏览
- 送心意
清风老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2022-11-16 17:12
你好同学,建议不要这么做,涉嫌虚开发票。如果涉及开具专票更加危险。
相关问题讨论

你好同学,建议不要这么做,涉嫌虚开发票。如果涉及开具专票更加危险。
2022-11-16 17:12:39

1.设备到公司么,那就按合同+运费一起做固定资产 2 你税收编码选择加工修理修配劳务,后面写加工费就可以,
2019-12-28 09:21:58

您好,按合同约定不含税金额暂估入账(除非开普通发票)
2022-04-28 17:39:17

首先要搞清楚未开票金额,合同约定中是以不含税金额推出含税金额么,还是合同约定的含税金额不变?
含税金额是指的我们实际支付的金额。
2019-08-27 11:13:50

你好,你们可以入固定资产,分三年折旧。
2020-04-16 09:59:12
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2022-11-16 17:19