老师你好,公司如果不扣除个人个税部分,怎么做分录, 问
您好,是的,这个计入营业外支出里面 答
公司产生业务招待费费用会计分录怎样写?需要用应 问
那个不需要的,直接计入管理费用-业务招待费 答
你好,老师,公司几年前购入的机器设备能作为股东实 问
不可以的,实物出资必须是股东的设备开票给公司的才算 答
个体工商户公户里的金额(已缴纳经营所得税)可以随 问
个体工商户公户里的金额(已缴纳经营所得税),可以分红给经营者,该分红不用再缴税了 答
白条低库是什么意思? 问
您好,比如收据,这个就是白条 答

我就想问两个问题,2018年纳税调增了500,到了2019年假定分的两种情况调整所得税,为啥第一个只冲减发生额400,去年明明调整了500,那剩余调增的100难道一直挂账上?就让他多交税?而且这个事已经终结了,感觉会多交100的税?再说第二个,明明当初只调增了500,现在又冲了600岂不是又多冲了?请专业人士回答,谢谢
答: 您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
所得税费用=应交所得税+递延所得税应纳所得税额=税前会计利润+纳税调整增加额-纳税调整减少额 这是两个所得税不一样吗???
答: 所得税费用=应交所得税%2B递延所得税 应纳所得税额=税前会计利润%2B纳税调整增加额-纳税调整减少额,缴纳的时候是一样的金额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
年收入1000万,实际发生业务招待费10万,纳税调整5万,应纳所得税额调增五万,所得税费调增50000×25%,对吗?
答: 您好,对的。


陈诗晗老师 解答
2020-05-23 13:07
Anjell 追问
2020-05-23 14:06
陈诗晗老师 解答
2020-05-23 15:20
陈诗晗老师 解答
2020-05-23 15:21
Anjell 追问
2020-05-23 15:44
陈诗晗老师 解答
2020-05-23 17:34