- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好
你确定是账务处理出了问题
那么
借:应交税费
贷:以前年度损益调整
2022-02-21 17:02:03
您好
月末转出后应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额正确的 可以年末的时候把增值税下三级科目一次性结平
2020-04-09 23:04:53
同学你好,您 12月的销项税额是多少呢?
2021-12-14 13:34:53
这个要通过预交增值税的
2021-04-12 16:39:40
你好,是这样做分录的。进项、销项都转到转出未交增值税。一般年末做这个分录。平时不需要的。
2019-06-13 15:50:51
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