收到一张广告费增值税专用发票, 未付款,下面这样做分录正确嘛?借:销售费用-广告费和业务宣传费 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款-***实际付款时:借:应付账款*** 贷:银行存款
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2018-05-23
老师,只有银行收款回单,没有发票,那分录是:借:银行存款 贷:应收账款 只有银行付款回单,没有发票,那分录: 借:应付账款 贷:银行存款对吗?只有增值税专用发票,没有银行回单,收钱分录 借:应收账款,贷:主营业务收入 销项 只有增值税发票 没有银行回单 购进 分录:借:原材料 进项 贷:应付账款 对吗?
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2023-12-05
是小规模,税务代开了一张发票给客户,税款已经扣掉了,银行后来也已经收到了货款,这个怎么写分录呢?一、借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-进项税额二、借:银行存款贷:应收账款,这个税款税务已经直接扣掉了,分录再写一个借:应交税费-应交增值税- 进项税额 贷:银行存款?
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2018-09-04
老师,比如收到客户预付款1000,借:现金,贷:预收,那么客户冲预付款并收到现金货款200,借:现金,预收账款,贷:应收账款吗?但预收和应收不能同时用呀?求解
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2016-09-15
购进商品时全额付款 借:库存商品 应交税金—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 售出商品部分收款时 借:银行存款 贷:预收账款—某单位 全部收款时 借:预收账款—某单位 银行存款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 老师,分录对吗?
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2023-04-01
请问做了未票收入申报,分录怎么入账?借:应收账款-未票 贷:主营收入 和应交增值税-销项税?
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2021-01-10
前会计做账借应收账款-A,贷:主营业务收入 应交税费等,但收款的时候做成借:银行存款 贷:应收账款-B,现在我更正 借:应收账款-B 贷:应收账款-A可以吗?
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2020-06-02
老师,我们公司帮另一个公司代收款,还开了发票,分录这样做,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收到钱 借:银行存款 贷:应收账款。那这笔往来借方挂哪个科目,贷:其他应付款
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2019-01-25
老师请问一下集团收到工程款,付项目部 集团收到分录是应收内部单位款/总部 贷其他应付款单位,集团付项目部 借:银行存款 贷:应收内部单位/总部 那集团欠项目部往来款转为代扣款,集团代收上月工程款转代扣款这两笔分录怎么做
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2022-04-24
甲企业2000x年12月31日有关账户的余额如下: 预计负债——利息40000元(贷方) ——修理30000元(借方) 预收账款—— E16000元(借方) ——F25000元(贷方) 应收账款 ——A24000元(贷方) ——B21000元(借方) ——C35000元(贷方) ——D17000元(借方) 预付账款 —— G42000元(贷方) ——H31000元(借方) ——租金18000元(借方) 要求:计算填列资产负债表中一下项目: (1)“应收账款”项目 (2)“应付账款”项目 (3)“预收账款”项目 (4)“预付账款”项目
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2022-05-31
请问一下,我们公司帮另一个公司代收款,还开了发票,分录这样做,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收到钱 借:银行存款 贷:应收账款。那这笔往来借方挂哪个科目,贷:其他应付款
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2019-01-25
老师,你好,就是在工商年报的时候,公司应收账款和应付账款没有金额,预付款项和预收款项有金额,怎么填呀
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2020-03-31
甲公司从银行贷款,款项银行直接打给乙公司,乙公司在把款项转给甲公司,账务怎么处理,怎么做才合法?我是站在乙公司角度
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2022-03-21
能否将停产的应收应付款项转到其他公司进行应收应付(也是老板自己的企业)
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2016-12-13
其他应收款和预付账款等年末贷方余额是否一定要调整为其他应付款和应付账款?暂时无法查明原因
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2020-05-12
老师好,收到个人的款项是借:银行存款,贷:其他应收款吗?之前会计做的是贷其他应付款,若现在4月将2月的个人进款100万和3月的200万个人进款想调成贷其他应付款,可以做借:其他应收款300,贷:银存300,借:银存300,贷其他应付款300?那现金流量表关于这笔改动又不平,做现金流量表有什么需要注意的?还是该怎么改这个账呢?
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2021-05-20
我的项目是简易计税,我预交税款时做的借:应交税费-应交增值税-已交税金贷:银行存款,发票开好后借:应收账款贷:工程结算收入贷:销项税,请问最后销项税和已交税金科目都有余额,在做一个什么凭证把这两个科目结平啊?
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2017-11-09
上月开销项的商品,没有进项票,账务处理方式:这个月,1、借:库存商品(不含税金额)100,贷:应收账款-暂估 100,2、借:银行存款 113 贷:主营业务收入 100 应交税费-销项税 13.次月进项发票进来,借:应收账款暂估 100,应交税费-进项 ,贷方应该做什么?
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2025-09-11
公司收项目经理的交到账上的税款,借银行存款5万,贷其他应付款_项目经理5万。计提相关税费,借税金及附加应2万,贷应交税费_应交印花税2万,缴纳时借应交税费_应交印花税,贷银行存款。退回多收的税款,借其他应收款_项目经理3万,贷银行存款3万。这时公司账上其他应付款项目经理的还有2万余额,我该怎么冲这两万呢?
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2019-01-12
其他应收款和其他应付款,我们收了客户货运钱,又帮客户支付货运钱、,可以。借。银行存款,贷,其他应收款,然后,借其他应付款,借,银行存款?,还是可以。借。银行存款,贷,其他应付款,然后,借其他应付款,借,银行存款?
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2018-11-07