请问一下,我们公司帮另一个公司代收款,还开了发票,分录这样做,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收到钱 借:银行存款 贷:应收账款。那这笔往来借方挂哪个科目,贷:其他应付款
Yan紫
于2019-01-25 10:13 发布 2215次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好,是这样做分录的.
2022-04-01 11:44:19

好的,举个例子来讲解一下吧,假设某公司小规模纳税人,本期到期的其他应付款为16000元,根据会计准则,当期发生的主营业务收入需要减去到期的其他应付款,这样该企业本期的实际主营业务收入为15841.58元,减去本期实际应缴税费(如增值税)158.42元,就是本期应确认的主营业务收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他应付款转为主营业务收入的会计处理就是:借:其他应付款16000,贷:主营业务收入15683.16,贷:应交税费158.42
2023-03-20 12:24:47

您好!这个要问你们公司会计才行了。正常是其他应收才对。
2017-03-23 17:47:09

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

A代收B货款,需要给B开票吗,如果不用开票,
借:银行存款
贷:其他应付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
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