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公司在申报增值税时,为什么要减去暂估收入? 实交增值税=开票收入的销项税额-暂估收入的销项税额-进项税额。
1/1355
2017-06-01
月末结转进项销项 借: 应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 1000 应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 150 贷: 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额1150 还需要在做一笔借:应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 150 贷: 应交税费 - 未交增值税 150
6/715
2016-02-03
老师您好,进项大于销项是不是这样做账: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 1000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 3000 借:应交税金-未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 对吗?
1/918
2020-08-04
不是借:应交税费_应交增值税(转出未交增值税贷:应交税费_未交增值税
1/464
2017-09-22
老师,月末增值税需不需要做借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
3/550
2015-10-22
年度终了,增值税留底 要做借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)吗
1/773
2018-09-18
老师好!请问:月末结转增值税分录:借应交税费—增值税—销项税414.38 借应交税费—增值税—进项税额转出354.34 贷应交税费—增值税—进项税额378.83 贷应交税费—增值税—减免税款239.74 贷应交税费—增值税—转出未交增值税150.15 借应交税费—增值税—转出未交增值税150.15 贷应交税费—未交增值税150.15 对吗?顺序也对吗?谢谢!
6/536
2022-02-17
月末结转增值税,借:应交税金-增值税-转出未交增税 贷: 应交税金-未交增值税 , 缴纳的时候冲销 应交税金-未交增值税 ,但是应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目一直有余额怎么办
1/1185
2019-12-31
老师好 我公司为一般纳税人 我做的计提增值税的分录为 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 这样做对吗
2/855
2022-05-06
老师,我看增值税的分录都是 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2/516
2016-12-21
我: 月末,计算出要交的增值税转出: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 我: 月初交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这样结转完以后 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 这个科目不是余额?
3/415
2016-12-01
老师好,请问报增值税附加的时候,是按增值税抵扣减免后实际所交的税来报,还是按没有减去减免税来交的
1/1266
2016-12-07
老师好,建筑企业预收工程款,发生了增值税纳税义务了吗?实操课里又说要交增值税,齐红老师又说不用交税
1/1132
2019-05-15
上个月增值税做账是6963.15元,但是这个月实际交纳了6963.17元,相差0.02元,应该怎么调整一下?
1/674
2019-01-02
月末结转增值税(需要交增值税)的分录是借:应交税费-应交增值税-销项税额, 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税,对吗?
4/479
2018-10-16
房地产开发公司为一般纳税人,8月18预售房屋一套1000万,收到客户预交款800万,采用一般计税方法。计算应预交和应交的增值税并做预收房款和预交增值税,售房,应交增值税和实际缴纳增值税的会计分录
1/2498
2019-10-31
请问公司购买的理财产品收到的红利需要交纳增值税吗?(未注明为保本理财产品,实际为保本理财产品)
1/1260
2019-04-25
我2月交1月实际纳税用了留抵税额2500,扣款25000,但是1月结转应交增值税—未见增值税是27500,这2500该怎么做账
7/621
2022-03-29
老师请问:月底计提增值税分录,借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税,贷方:应交增值税--未交增值税,这样对不对?
1/443
2020-04-13
请问月底要结转增值税吗?借:应交税费-应交增值税-简易计税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
1/1163
2019-10-18
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