送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-08-04 15:16

你好,如果进项大于销项,是按销项税额转出
借,应交税费一应增销1000
贷,应交税费一应增进1000
没有抵完的1000留在进项税额中,在下期的销项中继续抵扣

那些年 追问

2020-08-04 15:22

是这样的做的对吧
借:应交税费-应交增值税(销项税额) 1000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 1000                                         借:应交税金-未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2000 对吗?

立红老师 解答

2020-08-04 15:23

你好
不需要做这步的
借:应交税金-未交增值税 2000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2000

那些年 追问

2020-08-04 15:36

就是不通过:应交税费_应交增值税_转出未交增值税   这个科目进行核算了是吧

立红老师 解答

2020-08-04 15:47

你好, 是的,是这样的。

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你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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