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老师,我这个9月份底应交
增值税余额
-51057,是不是就是9月的期末留抵
1/564
2019-11-07
应交
增值税余额
负数太高,怎么调账
1/710
2020-03-17
出口公司应交
增值税余额
在那边
2/775
2017-02-14
17年的未交
增值税余额
是贷13228.57,18年初会计写成13228.56,;我现在接手,要调整的话,分录可以怎么写呢?
1/336
2018-06-19
图一是我当月末结转未交增值税分录,图二是下月交增值 税分录,但是12月末未交
增值税余额
在借方7143.55
3/226
2019-03-25
未交
增值税余额
借方怎么做
1/698
2019-10-14
我12月份年底我应交
增值税余额
在贷方,我怎么来处理它呀
1/983
2018-02-02
如果本月进项大于销项,软件中应交
增值税余额
就会在借方吗?
1/618
2020-07-28
@宸宸老师,我做了你那笔结转分录之后未交
增值税余额
怎么变560了,是不是弄错了
1/501
2019-09-16
老师,我现在期末余额如下,请问我的增值税分录怎么处理呢应交
增值税余额
:17142.9元(贷方),销项余额:31956.87元(贷方),进销余额:14813.97元(借方)
1/687
2019-07-10
我应交
增值税余额
贷方数40万,实际我欠35000,是原来会计遗留的问题,我查帐也没查到
1/670
2018-04-14
增值税余额
表期末为数,怎么结转到未交增值税,具体分录怎么做
1/552
2021-01-27
现在科目“应交税费-应交增值税-销项税额”有余额-317.64,“应交税费-应交增值税-进项税额”有余额316.98
2/1659
2022-05-04
应交税费-预缴增值税科目是否有余额,借方科目贷方无余额,有余额。需要考虑生成未交增值税吗?
1/2225
2018-08-24
期末增值税三级科目清零时,如果应交税费--应交增值税 借方余额5000元,应交税费税费--应交增值税-进项税额 借方余额24500元,应交税费--应交增值税--销项税额 贷方余额20000元,应交税费--应交税费--转出未交增值税借方余额 500元。请问清零的红字分录要如何做?
1/2571
2021-10-08
老师,
增值税余额
在借方要怎么处理
1/2983
2021-01-12
老师,计提结转的增值税比实际缴纳的少,如何补记提,还有年末
增值税余额
如何结转,余额结清别那么大,
1/997
2021-01-12
上季度
增值税余额
是12632.27,实际缴纳了是12632.32,怎么做会计分录?
3/235
2022-07-09
增值税余额
结转怎么做分录的
7/658
2022-11-17
应交增值税和未交
增值税余额
会同时存在吗?
1/2370
2019-05-25
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