- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04

销项税额和进项税额期末没有余额 如果当月有留底税额 转出未交增值税有期末余额
2018-12-25 09:55:17

你好 ; 你这个是要做结转分录吧 ? 你调账是啥意思 。 之前做错了吗?
2021-09-09 14:08:46

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

您好,您需要哪些支持
2022-05-05 00:07:02
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