民办学校,给老师发的招生提成,以什么形式,又怎么做 问
工资 其他费用工资 答
各位老师,请问下这个资产负债表是否存在风险点,为 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,25年税务系统里的费用发票,目前也没有员工拿 问
你好 等26年报销再入账 答
公司注销,固定资产报废,怎么做账务处理呢?分录怎么 问
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老师,股东和法人合借了4万块钱.25年12.31忘记还款 问
你好,可以的,但是跨年了 答

老师请问这个结转增值税分录对吗:结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额: 1500225 贷: 应交税费-未交增值税余额 1500225
答: 您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
一般纳税人月末结转增值税 分录1 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税分录2 借:应交税费—应交增值税—进项税额转出 应交税费—应交增值税--转出未交增值税 贷: 应交税费—应交增值税--进项税额 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税一般结转增值税就用分录1就可以了? 分录2是进项税额有留底税额借方余额 进项税额转出有贷方余额的情况下?
答: 学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
年末未交增值税余额为负数,年初怎么做分分录呢?怎么把未交增值税余额结为0呢
答: 你好!产业生负数的原因时什么?查明后才可以调账










粤公网安备 44030502000945号



眼眸 追问
2019-09-16 09:57
眼眸 追问
2019-09-16 09:57
宸宸老师 解答
2019-09-16 09:57
眼眸 追问
2019-09-16 10:09
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:11
眼眸 追问
2019-09-16 10:24
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:25
眼眸 追问
2019-09-16 10:28
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:30
眼眸 追问
2019-09-16 10:30
眼眸 追问
2019-09-16 10:31
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:33
眼眸 追问
2019-09-16 10:39
眼眸 追问
2019-09-16 10:39
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:43
眼眸 追问
2019-09-16 10:51
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:53
眼眸 追问
2019-09-16 10:53
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:54
眼眸 追问
2019-09-16 10:57
宸宸老师 解答
2019-09-16 10:57