老师,应付职工工资会计分录是怎么做的。计提工资时:借:各项费用,贷应付职工工资,发放时,借:应付职工工资,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税吗?因为我们还要代扣员工的水电费,这个分录该怎么做,还有个人所得税不用计提吗?
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2019-06-03
老师,劳务派遣员工的工资我计提到应付职工工资里了借:主营业务成本-劳务费(工资)贷:应付职工薪酬-工资,支付劳务派遣员工的工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款,收到发票怎么入账啊?
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2016-08-01
下列关于计划审计工作的说法正确的是( )。 A、计划审计工作前需要充分了解被审计单位及其环境,一旦确定,无需进行修改 B、计划审计工作通常由项目组中经验较少的人完成 C、小型被审计单位无需制定总体审计策略 D、项目合伙人和项目组中其他关键成员应当参与计划审计工作
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2020-03-07
老师,我想问一下,做6月的会计分录时:发工资时:应付职工薪酬:11200,库存现金:11200,计提工资时:管理费用11200 应付职工薪酬:11200,现在做7月份的会计分录:提工资时:管理费用:16500 应付职工薪酬:16500,付工资时:应付职工薪酬:11200 库存现金:11200 , 这样的话,本期应付职工薪酬期末 会有余额,这样可以吗?
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2015-08-07
我想问下之前没有计提工资,我想从这个月开始计提,请问分录怎么做啊? 我想问下计提工资的时候个人应缴纳的社保部分为什么计入其他应付款的?
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2016-08-03
上个月计提工资时:借管理费用 -工资 贷:应付职工新酬-应付职工工资 发放时:借 应付职工薪酬-应付职工工资 贷 其他应收款-社保个人 贷库存现金。请问老师,如果我社保个人部分多扣了。这个月把多扣的工资再补发给员工,会计如录如何做?
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2016-09-06
应付工资没有计提是按照直接发放做账的,借应付工资贷银行存款可现在资产负债表上应付工资显示负数,那是不是要做计提调整啊?那会计分录如何做呢?
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2019-04-04
年薪10万,每月工资约8333,但老板规定每月只发5000,这样算 一年发工资60000,剩余40000 做年终一次奖金发放。这样就造成个税多交了。可不可以这样,借:薪酬8333,贷:银行5000,个税x,其他应付款(3333-x)
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2019-01-16
公司全额计提每月工资,但是部分职工不发工资,没有发放的部分是计入其他应付款吗?
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2018-10-08
请问工会经费的缴纳, 计算方式:工会经费=计税工资总额*2%,其中计税工资总额是当月的应付工资还是实付工资?
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2023-12-27
您好,当月缴纳当月的社保,还用计提吗?如果社保个人部分计入其他应付款,发工资时需要扣除的话,是当月发上个月工资的时候扣除当月的社保吗?还是当月发上月工资的时候扣除上个月的社保?感谢
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2020-05-28
我现在做工资分录,就是先计提(借管理,贷应付职工应酬)后付(借应付职工薪酬,贷银行)。我的一个前辈说应该做工资分配。就是先付(借应付职工薪酬,贷银行),后分配(借管理,贷应付职工应酬)。计提和分配应该咋理解。正确的是啥。
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2022-02-16
医保年审应付职工薪酬明细账长啥样子?求模板
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2019-09-11
应付福利费不超出应付工资多少才算合理?超出部分如何处理?谢谢!
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2015-06-28
计提5月工资,我计提的6万的应付职工薪酬,等6月发工资,支付了5万的应付职工薪酬,分录怎么做,多计提的1万怎么处理
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2021-09-07
请问汇缴的工资薪金表格中的工资薪金账载金额是计提的应发工资数吗?因为计提的工资时,实际进入应付职工薪酬贷方的就是实发金额,那账载金额填报应付职工薪酬贷方的话就少了计提工资里包含的个人社保公积金和个税金额 计提分录是 借:**费用 贷:应付职工薪酬(实发数) 应付社保 应付公积金 应付个税
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2024-05-23
您好,请问就业见习补贴可以做工资表里吗?如果做工资里审计查财务帐会违规吗?
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2021-09-03
老师好!请问差额纳税的工资 要走应付工资过吗 ?可以直接发工资冲抵其他应付款-应付薪酬吗 ?我们差额部分全部是计入其他应付款,应付薪酬的
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2020-06-04
因为,工资表,由会计做你审核人也是会计,这样可以吗?就是工资表上,制表人和审核人是一个人,
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2019-05-19
结算审计后付至审计计价款的97%,怎么计算
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2021-09-08