想问一下审计应付职工薪酬科目,没有过应付职工薪酬的费用有调整社保、公积金的,我需要向企业问下具体哪些社保吗
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2022-04-24
请问,实习生工资按劳务报酬申报个税,会计作账计提当月工资是否计入“应付职工薪酬”?还是其他应付款?
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2020-12-31
老师您好, 我们公司工资挂账时, 借:应付职工薪酬-应付工资。 贷:其他应付款-医疗,养老,公积金 应付职工薪酬-未付工资。 发工资时, 借:应付职工薪酬-未付工资 贷:银行存款 请问:提前给一个人员工多发了还未挂账的工资,当时做账为借:应付职工应酬-未付工资,贷:银行存款 现在工资挂账了,多付的金额应该怎么做? 是应该,借:其他应收款,贷:应付职工薪酬-未付工资? 还是应该,借:其他应收款,应付职工薪酬-未付工资(红字)
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2021-12-31
那要是审计的话,调整报表科目,将应付账款调整至其他应付款需要
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2020-03-25
会计做工资表,带审合符合会计法吗?
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2023-03-15
​支付外部审计机构审计费合规吗
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2023-02-26
请问下老师,政府补助1000审计费,收到后我做其他应付了,现在付审计费1万.我要怎么平掉啊?凭证怎么
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2021-04-12
计提工资 借工程施工人工费 贷应付职工薪酬2发放工资时 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷应付个人所得税 是这样吗
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2018-04-02
应付工资是哪些组成 的,划分不清哪些职工薪酬二级科目是计入应付工资的
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2017-04-16
老师,#提问#9月份计提工资时,少计提了个税419.91,应付工资多发了419.91 计提的分录是这样的: 借:管理费用-工资73413.09 贷:应付职工薪酬73413.09 借:应付职工薪酬153.65 贷 应交税费-个人所得税153.65 借:应付工资5299.9 贷:其他应收款-个人社保费5299.9 实际缴纳的个税是573.55 工资还是按计提数发的67959.54 10月份工资表计提的工资数已经扣除上月多发的419.91。 10月计提的分录是这样的: 借:管理费用-工资77655.05 贷:应付职工薪酬77655.05 借:应付职工薪酬82.7 贷 应交税费-个人所得税82.7 借:应付工资6838.08 贷:其他应收款-个人社保费6838.08。 请问我现在应该怎么调
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2018-11-01
内部审计:企业的资产使用低效问题(比如车)应当如何处理(如何审计)?
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2021-12-15
计提工资: 借管理费用 10000 贷应付职工薪酬 发工资:借应付职工薪酬 10000贷:应交税费-应交个人所得税 100 银行存款9700 其他应收款 200 就是计提的应付职工薪酬10000,是不是和发工资时候,应付职工薪酬金额必须是一致的啊?还是可以后期再调整 计提工资应付职工薪酬是应发数10000,发工资了应付职工薪酬 成了12000了,中间这个差额2000怎么做分录啊?
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2021-01-28
医保年审应付职工薪酬明细账和总账长啥样子?
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2022-05-30
社保年审,应付职工薪酬总账和明细表要怎么做?
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2019-11-28
老师能不能帮忙看下 分录对不对。 关于工资与社保计提分录,假设工资1000,单位社保承担100,个人社保承担10元工资进入管理费用 分录(用其他应付款核算) 计提工资: 借:管理费用 1100 贷:应付职工薪酬-工资1000 应付职工薪酬-社保100 发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 1000 贷:银行存款990 其他应付款-社保 10 缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 100 其他应付款 10 贷:银行存款 110 或者(用其他应收款核算) 计提工资 借
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2014-11-15
请问下老师,政府补助1000审计费,收到后我做其他应付了,现在付审计费1万.我要怎么平掉啊?凭证怎么做?
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2021-04-12
老师您好请教一个问题: 计提项目上人员工资: 借:工程施工-宣绩铁路项目-应付职工工资33400 贷应付职工薪酬-应付职工工资33400,这样做对吗?
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2022-04-05
10月份只计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 11月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 11月份缴纳社保 借:管理费用—医保金 其他应收款----医保金 贷:银行存款 11月份计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 12月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—医保金 分录对吗
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2018-10-26
老师,劳务外包用工单位计提工资通过”费用和其他应付款”科目核算可以吗?
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2020-02-26
工业企业,工资分录应该怎么做,用计提和结转吗 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:生产成本 贷:应付职工薪酬-工资 这样做对吗
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2021-02-27