老师你好:题目问应收款项,和应收账款有什么区别
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2018-05-07
确认收入时首先都做一笔应收帐款,如借应收账款182930贷主营收入156350.43,应税费一销项税26579.57接着再做借银行存款100943贷应收100943这样做有什么好处,直接做借银行100343借应收81987贷主营收入156350.43贷应交销项26579.57行吗?有什么区别?
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2017-08-01
公司是往来款项,设计其他应收款还是应收款项,往来款项怎么调账,还有和发票有什么关系
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2017-06-07
我的20年1月资产负债表的期初余额不等于19年12月期末余额,究其原因是,其他应收款和其他应付款项目的差异,我在网上查询了下这两个科目的填列方法得到的是以下这个公式: 其他应收款在资产负债表上填其他应收款借方发生额+其他应付款借方发生额 其他应付款在资产负债表上填其他应收款贷方发生额+其他应付款贷方发生额 但我不理解,不是应该和应收账款和预收账款的填写原理是一样吗,(应收账款=应收借余+预收借余-坏账准备,而预收账款是预收账款贷方余额+应收账款贷方余额-坏账),我应该怎么理解,已经不清楚什么是正确的了
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2020-03-19
借:受托代销商品贷:受托代销商品款借:银行存款贷:应付账款应交税金—应交增值税(销项税额)借:应交税金—应交增值税(进项税额)贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款借:银行存款贷:主营业务收入—手续费应交税金—应交增值税 委托代销商品受托方分录为啥是借应交税金贷应付账款呢
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2019-03-20
借:应收账款-A 20 贷:银行存款20 借:银行存款20 贷:应收账款-B 20 A和B其实是一家,我怎么调整分录抵消?昏了
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2020-03-10
老师,请问,1:从小额贷款公司借的超过一年的款账务处理,收到款项时:借 银行存款 贷 长期借款 计提利息,借 财务费用,贷 应付利息 支付利息 借 应付利息 贷 银行存款 是这样处理吗?2:员工帮公司在银行按揭的贷款,公司收到款和还利息的账务怎么处理?
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2019-11-22
关于坏账的账务处理是这样吗? 计提坏账:借资产减值损失 贷坏账准备 发生坏账时:借坏账准备 贷:应收账款 已确认并转销的应收款项又收回来的:借应收账款 贷坏账准备 借银行存款 贷应收账款
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2018-05-11
之前没有设预收和应收帐款,当时把预收帐款记到应收帐款贷方,预付帐款记应付帐款借方,现在想要增加预收帐款和预付帐款科目,以后做帐预收做到预收,预付做到预付,那么原来预收帐款记到应收帐款贷方的,预付帐款记应付帐款借方,怎么处理呢?
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2021-08-03
老师您好 请问贷款及应收款项 属于流动资产吗
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2022-03-21
垫付单位的某项工程款,是这样写分录吗:借:其他应收,贷:银行存款,借,成本,贷:其他应收
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2018-07-02
老师你好,其他应收款和长期借款可以这样做分录吗?借方:长期借款,贷方:其他应收款
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2021-08-21
老师您好 我有专项应付款要下账 但我购进货物走了借应付账款 贷银行存款。货收到借库存商品 贷应付帐款 怎么能冲专项应付款。 即使我进专项应付款 借贷以抵消还是没有下账 麻烦老师给予指导。
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2021-01-20
确定款项收不回来了,用贷:坏帐准备,借:应收帐款,但是后来人家良心发现又还钱了,为什么要借:应收帐款,贷;坏帐准备呢?,借应收我知道是增加应收,然后收到款时借;银行存款,贷;应收帐款,但是为什么坏帐准备贷方会挂着金额,不是已经收回来了吗?
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2022-04-09
公司销售产品货款和运费客户一块付款,分录是这样做吗?借;银行存款 贷 主营业务收入 应交税费--销项税 运费 是贷 其他收入吗
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2017-07-12
老师您好,前几个月开了专票22400元,做了一笔分录 ①借:应收账款22400 贷:主营业务收入21132.08 应交增值税(销项)1267.92,后来价款收回做了 ② 借:银行存款22400 贷:应收账款22400。 这个月发现并不能全额计入收入,有一部分是预收账款,更正时应该红字冲销①,同时做③借:应收账款22400 贷: 主营业务收入8452.86 预收账款12679.25 应交税费(销项)1267.92,还是直接做④借:主营业务收入12679.25 贷:预收账款12679.25还是做⑤贷:主营业务收入 -12679.25 贷:预收账款12679.25
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2019-12-25
合作社收到财政补贴款,贷方是专项应付款,还是专项基金呢
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2019-10-27
老师,公司没有设置预收账款科目,应收账款有贷方余额,公司把预收的款项退回,是不是这样做分录借应收账款负数,贷银行存款呢
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2021-05-11
专项应收款和专项应付款这两个科目是怎么使用的?
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2017-12-27
确认一笔收入 收入确认 借:应收账款:88808 贷:主营业务收入: 83781.13 应交税费-应缴增值税-销项税额:5026.87 收到款项 借:银行存款:88808 贷:应收账款:88808 收到服务费发票5853.46元(普票) 借:应收账款:5853.46 贷:主营业务收入:5522.13 应缴税费-应缴增值税-销项税额:331.33 同时借:销售费用, 老师 我是一般纳税人收到普票是这样做的吗?
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2022-12-22