缴纳上月增值税,为什么借方不是进 应交增值税--已交税金?
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2017-09-11
新准则下应交税费的会计处理??求解答 新准则下,一般纳税人企业应交税费当月缴纳增值税5000元,做分录: 借:应交税费--(已交税金)5000 贷:银行存款5000 这样应交税费明细账上面,已交税金科目就会有余额5000,这样到月底或者年度该怎么处理呢??是一直在账上面挂着吗?还是转到哪里??要是转怎么做分录????急急
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2014-09-09
老师您好 麻烦问一下 应交税费总额是看科目余额表借方累计还是贷方累计啊?那 已交税费总额呢?
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2021-12-03
请问老师,我们公司这个月进项税大于销项,那月末要结转应交税费吗?我查资料上是说,不管进项销项如何,每月末都有结转进项和销项,然后再转入未交增值税3。那实际工作中一定要这样做账吗?我看之前的会计就没有结转。他销售时计入应交税费--销项税;进货时计入应交税费--进项税;下月缴税时计入应交税费--已交税金。这样下来应交税费期末余额就好多,都不平,这样做账行吗?而且他连应交税费二级科目都没有,直接就三级。原本应该是应交税费--应交增值税(进项税),他的科目这样写符合国家规定吗?税务局会不会有影响。
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2018-10-30
请问老师,我在实际做账的练习中,从来就没有用到过“应交税费-应交增值税(已交税金)”这个科目。用到的分录为:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。我觉得完全可以不用“应交税费-应交增值税(已交税金)”这个科目。请老师帮帮审审我这种认识是否正确。
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2019-07-04
老师,12月有销项税额7183.27元,在1月已交税,12月未做销项税额转出,交税的分录:借应交税费-已交税金,出报表时应交税费科目有余额,我该怎么平呢?,我们是小规模
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2022-02-16
老师好,我家一般纳税人,这月交了增值税,1---请问分录,借,应交税费_应交增值税-已交税金,贷,银行存款,,,对吗?2----老师也交了城建税,教育费附加,请问分录怎么做啊?用计提吗,是不是上月月底就应该计提,计提的分录是什么?谢谢
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2019-07-13
因为看到学堂老师有讲到年末结账时需要把“应交税费”-应交增值税的明细科目,如销项税额、进项税额、已交税金等做相反方向结转为零,所以检查了自己的帐,发现“应交税费”-应交增值税下的:“进项税额”、“已交税金”和“销项税额”的往年数额都没结转,请问我需要把这些明细科目做反方向结转吗?
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2020-03-24
一般纳税人:建筑业 应交税费—已交税金 应交税费—未交增值税 具体分录
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2021-12-04
老师们,我可以把应交税费-应交增值税-已交税金,改成:应交税费-应交增值税-预缴增值税吗,还是说我新增加:应交税费-预缴增值税,这个科目。那个比较好,为啥
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2023-12-27
老师 一般纳税人 支付增值税的时候 可以直接借应交税费-应交增值税-已交税金吗 没有做一笔应交税费转未交税费
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2021-03-29
老师好,应交税费-应交增值税-进项税额 /已交税金/ 减免税额 /销项税额 年末是不是有余额?最后都怎么结转呢
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2015-10-27
查公司的全年已交增值税,在哪查是最准、最快的啊?
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2018-01-23
退回已交增值税怎么处理
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2021-07-12
老师好,税务局退回的税是不是借银行存款带已交税金呀
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2021-10-26
我想问得时,如果在第一季度超过30万了,已交增值税,第二季度没有超过30万,那么二季度的增值税怎么交
1/2010
2019-07-01
小微企业做工程的,工程收入应交税金一增值税一销项税要结转到已交税金,也就是说下面这个分录要做吗?(借:应交税费一增值税一销项税,贷:应交税费一己交税金),还是下月交增值税时直接做借:应交税费一增值税一销项税,贷:银行存款
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2020-04-09
上月把已交税金做在未交增值税,这月如何更正
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2017-06-26
应交增值税 里面的已交税金是核算的什么?
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2019-03-20
应交增值税(已交税金)用于什么情况
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2021-10-25