送心意

文老师

职称中级职称

2020-04-09 20:39

您好,销项税额月末应该是转到应交税费--应交增值税(转出未交增值税)

泮婉琴 追问

2020-04-09 23:16

泮婉琴 追问

2020-04-09 23:17

这笔分录19年12月份做错了,今年怎么调整

文老师 解答

2020-04-10 19:44

那您正确的应该是怎样的

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相关问题讨论
你好 ; 这个具体是  什么税款 。 增值税吗 ?如果是    退的 你们多缴纳的; 那么你做账 借银行存款 贷 应交税费-未交增值税   
2022-03-18 14:16:43
你好多的退回还是减免的  
2022-03-18 14:09:22
同学你好这个不可以 是跨年的吗
2022-03-18 13:36:41
你好,你是一般纳税人,选择第一个。
2022-03-11 14:42:22
你好,开专票的税金一开始分录是,借应收账款,贷主营业务收入,应交税金,交完税款后才是借:应交税金,贷:银行存款
2022-01-14 17:08:17
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