老师,同一个法人注册了一个两人有限公司,再注册一 问
你好,如果两个都是公司,那么都是独立的法人资格,,公司收入不会合并计算纳税的 答
老师,我们今年汇算清缴纳税调增了85万,等5月31号要 问
您好,你可以晚点再汇算清缴,或先不交税,5月31收到发票再更正 答
老师好,我这样作工资社保对吗 问
你好,会计分录是对的 答
你好老师,股权变更具体流程应该怎么做 问
你好,股权变更就是这些肯定要去税务局先做股权转让的手续,然后再去工商局做手续 答
餐饮行业外卖收入所扣的各种费用如佣金,配送费,保 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


老师,我想问一下退回的税款 做分录 可以做成 借:银行存款 贷:应交税金-已交税金中吗
答: 你好多的退回还是减免的
老师,我想问一下退回的税款 做分录 可以做成 借:银行存款 贷:应交税金-已交税金中吗 ?多退的
答: 你好 ; 这个具体是 什么税款 。 增值税吗 ?如果是 退的 你们多缴纳的; 那么你做账 借银行存款 贷 应交税费-未交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般月末是需要结转增值税的,最近我接到一本帐它是月末不接转增值税,每个月交的时候做借:应交税金——已交税金 贷:银行存款这样做的话,到年底需要再做结转分录嘛?
答: 你好,你们这个是当月缴纳当月的。
老师,月末结转未交税金。分录是这样子吗?借:应交税金——应交增值税——已交税金贷:银行存款是结转本月的上一题是缴纳本月税金
老师,有没有这种 做账方式呀,做收入时:贷:销项税,购入时,借:进项税,然后月末也没有结转未交税金,等到次月银行账交税时,直接做:借:应交税费-已交税金,贷:银行存款,有这种 做法吗?









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