老师,应付职工薪酬期末余额负数是什么情况 问
不是多发了工资,就是少做了计提 答
老师好,我生产企业一起租入厂房宿舍,宿舍给员工住, 问
宿舍要安装水表和电表的,不然没法核算 答
老师,我们酒店一直有开票收入和未开票收入,这个月 问
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 答
关于社保缴纳的会计凭证 问
个人部分的呢 答
老师你好,请问购买办公电脑费用和房租费用可以计 问
这个月买的电脑还没付款的可以暂估计提费用吗? 答
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息

相似问题
最新问题
老师你好,我是做内账的,我想问一下,我这边是9月开始建账的,我9月的时候没有计提税金,期初数也是零,我在9月交税的时候会计分录是这样做的,借 应交税金——已交税金 贷:银行存款,现在要怎么做
一般月末是需要结转增值税的,最近我接到一本帐它是月末不接转增值税,每个月交的时候做借:应交税金——已交税金 贷:银行存款这样做的话,到年底需要再做结转分录嘛?
增值税之前每月未结转,缴纳时是借已交税金贷银行存款。年初想一次结转调整,转入未交增值税后缴纳时 借:未交增值税贷:已交增值税分录,应交税金-增值税-已交税金还有有借方余额怎么处理?,怎么调整









粤公网安备 44030502000945号


