老师,12月有销项税额7183.27元,在1月已交税,12月未做销项税额转出,交税的分录:借应交税费-已交税金,出报表时应交税费科目有余额,我该怎么平呢?,我们是小规模
东琼
于2022-02-16 15:03 发布 502次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-02-16 15:04
同学你好
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一已交税金;
相关问题讨论

同学你好
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一已交税金;
2022-02-16 15:04:03

正常应该是应交税费应交增值税的
2021-09-23 19:59:46

是的,你说这个是对的,是的,这个科目设置不对,可以享受季度不超过30万免增值税,没有专票那这个不需要交增值税,也没有附加税
2020-04-14 19:24:41

你好,销售商品,借:银行存款,贷:主营业务收入;应交税费-应交增值税-销项税额,你的说法正确
2017-04-21 10:28:09

小规模纳税人,应交税费—应交增值税不用设置三级科目,只要设置二级科目就可以
2019-03-06 19:14:12
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