送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-02-16 15:04

同学你好
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一已交税金;

东琼 追问

2022-02-16 15:12

那我1月报表年初余额有7183.27,因为在12月没做结转,报表这样是对的吗?

立红老师 解答

2022-02-16 15:14

同学你好,没有关系的,这是没有结转造成的;

东琼 追问

2022-02-16 15:15

好的,谢谢老师

立红老师 解答

2022-02-16 15:16

不客气的,祝您 学习愉快 ;

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相关问题讨论
同学你好 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一已交税金;
2022-02-16 15:04:03
正常应该是应交税费应交增值税的
2021-09-23 19:59:46
你好,销售商品,借:银行存款,贷:主营业务收入;应交税费-应交增值税-销项税额,你的说法正确
2017-04-21 10:28:09
小规模纳税人,应交税费—应交增值税不用设置三级科目,只要设置二级科目就可以
2019-03-06 19:14:12
你好!不需要设置这些明细 应交税费—应交增值税 就可以
2019-10-09 10:54:48
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