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12月购入原材料未收到发票暂估入账:借:原材料113;贷:应付账款-暂估113。 12月领用原材料未收到发票暂估入账:借生产成本-直接材料113,贷:原材料113; 1月冲红:借:原材料113(负数);贷:应付账款-暂估113(负数)。 借生产成本-直接材料113(负数),贷:原材料113(负数); 1月收到发票:原材料113;贷:应付账款-暂估113。 借生产成本-直接材料113,贷:原材料113; 请问年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的吗?
1/1991
2023-01-10
我想问我暂估一笔材料,借 原材料-1170 贷应付账款-暂估-1170。如果我领用材料借:生产成本-基本材料1170 贷 原材料1170。到我发票到了,冲红暂估。实际原材料1000。那么我领用材料岂不是多领用了170?
1/1010
2016-10-13
17年12月
暂估材料
16万,结转了成本16万,1月红冲了暂估,成本忘记了,多结转了成本,怎么办呢,怎么才能调呢
1/434
2019-01-15
6月材料暂估11041只 18803.26 当月数量全部领用 7月冲销部分-10000只 17030.4 更正发票是 10000只 17094.1 导致材料借方数量为零 金额借余63.7 怎么调
1/370
2019-12-10
老师,材料暂估进价,现在发现估价有点高。现在能否按目前的库存把暂估价调低。现在企业实际事项是:1.假如材料A总共暂估200件,现在库存还剩100件,能否把剩余的100件冲红字,然后重新入库100件。这样,以后结转的成本就不会太高。老师,这思路是否可以
1/522
2016-11-16
17年年末材料暂估入库凭证做错,18年1月份可以直接红冲凭证吗
1/634
2017-12-25
暂估材料
1000入库,本月领取500,次月来发票冲回成本多少,怎么分录
6/616
2020-01-13
我们专业分包外幕墙工程,与总包方结算时,甲方结算时要扣除双方材料招标确定的材料暂估价税款,这样材料我们没赚钱还要赔税款进去。这样对不对
1/377
2022-06-10
有28810.36元
暂估材料
,汇算清缴是要调出来这个要交多少税啊?
1/693
2018-01-24
我们的库管登记的账本上暂估完材料,发票到了以后冲了原来的
暂估材料
还要写个差价 这样对吗 你给看一下她的账本上写的对吗 这样就和我的财务账对不上金额
1/1046
2018-06-08
上个月填写了6月材料暂估 这个月要冲销6月材料暂估 在u8系统中应该怎么做啊
1/1192
2018-08-16
对于上月暂估的材料费入库商品科目,那我想问下,这个暂估的材料费是 发票没到先做库存商品暂估吗???还是并没有收到材料,只是一个暂估的库存商品-材料?、?到底这个暂估的应付款-材料是不是不已经收到材料了?????2、是不是只有库存商品卖出去了才结转到主营成本????
1/834
2018-03-12
3月份购买的材料,款已付,材料已入库,是做:借原材料 贷应付账款-暂估 借应付账款-暂估 贷银行存款吗? 还是可以直接做:借:原材料—暂估,贷:银行存款?
2/1232
2020-04-08
为什么暂估应付账款的时候,账单未到材料入库 借 原材料 贷应付账款-暂估应付账款 其中税额没有暂估?
1/917
2019-10-13
暂估入库的原材料生产领用了,并销售结转成本了,但后期发票来了金额比暂估的要大,暂估冲回,原材料按实际入账,那暂估领用材料这部分差额怎么调整呀???
2/2283
2016-11-10
公司为一般纳税人,外账,16年9月暂估原材料成本,17年5月所得税汇算时,暂估的材料发票还没有到,同时上年
暂估材料
做成的产品在汇算前没卖出去(
暂估材料
没进入16年利润表), 那么17年5月所得税汇算时要调增16年暂估的材料成本吗?为什么?
1/1153
2017-05-22
本笔业务的会计核算工作任务是什么?是否需要编制材料暂估入账的会计分录呢?为什么?
1/322
2022-04-24
暂估材料
后 发票金额小于暂估金额 材料帐面出现负数 怎么调整 1.暂估借:原材料55300 贷:应付账款55300 2.领用材料 借:生产成本55300 贷:原材料55300 3.冲销暂估 借:原材料-55300 贷:应付账款-55300 3.发票到 更正 借:原材料48938.03 应交税费进项6361.97 贷:应付账款55300
1/1454
2019-12-06
老师:请问下工业企业原材料暂录入库领用后,收到部分发票后暂估怎么处? 支付货款:借:应付账款-供应商 33900 贷:银行存款 33900 原材料入库:借:原材料-暂估 33900 贷:应付账款--暂估33900 生产领用:借:生产成本-(暂估原材料)20000 贷:原材料--暂估 20000 收到发票:借:原材料 -入库30000 应交税费-进项3900贷:应付账款 供应商33900
1/890
2019-12-03
老师材料暂估入账,已经结转生产成本,过了几个月发票才到,金额有差异,生产成本那个分录怎么做?
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2020-07-24
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