- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2019-10-13 21:46
您好,税额不用暂估,来发票时再处理;
相关问题讨论
您好,税额不用暂估,来发票时再处理;
2019-10-13 21:46:23
之前是不是结转到损益了,你可以做借原材料,贷应付账款,借利润分配未分配利润 贷原材料,这样原材料平了
2020-07-15 10:25:55
你好,是的,暂估入库,冲销暂估,然后根据发票入账的过程是这样处理的
2019-01-04 18:51:57
您好
应付账款摘要栏可以写 购入材料 收到发票
2019-05-26 17:46:33
借 原材料
贷 应交税费_应交增值税_进项税额
应付账款
红冲这个分录,用负数表示金额。
不需要做进项税额转出处理,但是申报增值税时,要申报为进项税额转出。因为您公司已经认证抵扣了进项税额。
2019-08-01 11:17:26
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2019-10-13 21:50
冉老师 解答
2019-10-13 21:51