我们的库管登记的账本上暂估完材料,发票到了以后冲了原来的暂估材料还要写个差价 这样对吗 你给看一下她的账本上写的对吗 这样就和我的财务账对不上金额
神奇小飞侠
于2018-06-08 10:16 发布 1064次浏览


- 送心意
周仙笙
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

这样做应该是不对的,首先暂估冲回了,应该按照发票金额和数量重新入账。做差额是在没有冲回的基础上做的。
2018-06-08 15:23:06

你好, 收到多少就估多少
2020-05-06 14:36:36

你好,一般是汇算清缴之前需要取得发票的
2019-12-24 21:43:04

你好,原材料暂估入库不要附件,发票到时在调账
2019-05-15 11:34:11

首先是在没收到发票当月暂估,收到发票把之前暂估的冲红,再做正常的分录。
2019-04-18 09:20:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息