送心意

周仙笙

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-06-08 15:23

这样做应该是不对的,首先暂估冲回了,应该按照发票金额和数量重新入账。做差额是在没有冲回的基础上做的。

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相关问题讨论
这样做应该是不对的,首先暂估冲回了,应该按照发票金额和数量重新入账。做差额是在没有冲回的基础上做的。
2018-06-08 15:23:06
你好, 收到多少就估多少
2020-05-06 14:36:36
你好,一般是汇算清缴之前需要取得发票的
2019-12-24 21:43:04
你好,原材料暂估入库不要附件,发票到时在调账
2019-05-15 11:34:11
首先是在没收到发票当月暂估,收到发票把之前暂估的冲红,再做正常的分录。
2019-04-18 09:20:59
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