6月材料暂估11041只 18803.26 当月数量全部领用 7月冲销部分-10000只 17030.4 更正发票是 10000只 17094.1 导致材料借方数量为零 金额借余63.7 怎么调
苏式小菲
于2019-12-10 16:06 发布 824次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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借;生产成本 63.7
贷;原材料 63.7
2019-12-10 16:24:58

您好,上月暂估成本,这个月发票的入账和冲销的账务处理是:
1、上月暂估成本:
借:原材料
贷:应付账款-暂估款
2、次月初收到发票后,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录:
借:原材料
贷:应付账款-暂估款
3、取得发票后,编制正式入帐分录:
借:原材料
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
2020-03-24 18:40:20

可以红冲你多暂估的成本
2019-07-12 18:53:59

发票如果到了就回冲吧
2017-02-20 09:39:18

您好
请问暂估的金额跟发票金额一致么
2019-07-08 08:47:22
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