应收款项减值是用资产减值失还是用信用减值损失?
1/2050
2019-02-20
 公司有 8种情况出现:以下处理是否正确?求正解 1、已发货,已开票,已收款(有发货单、销项发票、银行回单)借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、已发货,已开票,未收款(只有发货单、销项发票)  借:应收账款-XX公司  贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 3、已发货,未开票,未收款(只有发货单)    借:应收账款-XX公司  贷:库存商品-发出商品 4、已发货,未开票,已收款(只有发货单、银行回单)   借:银行存款 贷:库存商品-发出商品 5、未发货,已开票,未收款(只有销项发票)   借:应收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 6、未发货,已开票,已收款(只有销项发票、银行回单) 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)  7、未发货,未开票,已收款(只有银行回单) 借:银行存款 贷:应收账款/预收账款-XX公司 8、未发货,未开票,未收款(只有合同) 借:应收账款-XX公司 贷:合同负债
5/1732
2019-10-09
老师,有付不出去货款,和收不回来的货款, 可以直接来冲吗 借:应付账款 贷:应收账款
2/698
2021-08-19
老师,怎么理解 借:应收账款。贷:其他应收款 结转借:其他应付款。贷:应收账款
4/4446
2021-09-25
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
1/573
2022-12-01
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
1/406
2022-12-01
请问老师,支付履约保证金和履约保函时,做分录都用其他应收款可以吗? 支付时 借,其他应收款 贷,银行存款 收回时 借,银行存款 贷,其他应收款
1/1595
2019-10-09
老师:我一供应商原来挂的应付账款科目。现收到这家供应商的款项。我要如何做账。为避免同一家既挂应收又挂应付。比如讲原来做的应付账款在贷方。那我现在收到的款项按理是借:银行存款 贷:应收账款。那我现在用应付账款代替应收账款。也是做在贷方吗需不需要用负数表示
1/1175
2020-06-12
老师请问从开票到结转成本这些步骤是不是有问题 1借应收账款xx项目 货主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 2借银行存款 贷应收账款xx项目 转给项目经理3借其他应付款 贷银行存款 4借工程施工 贷其他应付款 5主营业务成本 工程施工XX材料
1/441
2019-09-05
提前垫付款忘记调整,正常一直这样做 借预付账款100% 借银行存款40% 贷银行存款60% 贷专项应付款40% 专项应付款40% 我专项应付款的账一直是平的,忘记了有几笔做成 借预付账款100% 贷银行存款100% 这个后期收到专项款了怎么调整。
6/579
2023-08-16
企业收到上级科研项目拨款,收到做,借:银行存款,贷:其他应付款;发生该项目差旅费,借:研发支出,贷: 银行存款。请问其他应付款挂账金额如何平账?
1/451
2020-12-31
应收款项应由以下哪个人员或岗位催收
1/774
2015-11-09
应收款项周转率越高表明什么呢?
1/391
2015-11-24
应收款项减值怎么也看不懂怎么办?有好的方法可以帮助理解吗?谢谢!
1/1264
2019-08-14
应收款项周转率的计算公式是什么呢?
1/926
2015-12-03
建账两年后,发现应收款项多了怎么处理?
1/660
2019-12-04
老师,摊余成本是以公允价值计量吗,应收款项呢
4/2139
2020-03-22
老师 这个已确认并转销的应收款项 以后又收回时:是不是这句话要分开开个步骤进行分录,1.已确认并转销的录入一次;2收回又录入一次?
1/629
2020-03-12
应收款项,收不回来了,这个要如何做账呢
1/602
2020-01-06
民事诉讼涉及的或有应收款项属于资产的定义吗?
1/751
2022-03-03