老板买茶叶自己喝计入什么科目,专票可以抵扣吗? 问
同学,你好 管理费用-福利费 不可以抵扣 答
老师,财务核算体系包括什么?怎么搭建财务核算体系 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
老师,我想问一下子公司的是独立法人,独立核算的吗? 问
是的,就是那样子的哈 答
想系统的学下,看那些视频,有没有什么顺序? 问
您好,你是要学什么了? 答

应收款项,收不回来了,这个要如何做账呢
答: 你好 借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款
我的应收账款是20000元,由于公司出台还款奖励政策,还款16000元,可享受4000元豁免欠款。那我实际只收到16000元,但要冲抵20000元的应收款时,该怎么做账?
答: 借:银行存款16000 财务费用-折让4000 贷:应收账款20000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当月银行已收款,做账的时候需要记应收账款,再记银行收款吗?
答: 你好,可以先做应收账款挂账,然后做收款分录 也可以直接这样做分录,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税


爱华 追问
2020-01-06 19:40
爱华 追问
2020-01-06 19:40
meizi老师 解答
2020-01-06 19:41