个税app在2021年汇算清缴时,专项附加有一项住房贷款显示了贷款信息,但是没有算入专项附加扣除金额里,应该怎么办
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2022-03-29
老师,我听说往来款项也是所得税汇算清缴的重点检查项目,是真的吗?老师,在日常工作中对往来款项应该怎么控制呢
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2015-06-11
那计算港股中的应收账款需不需要把贸易及其他应收款项及预付款项和应收关联方款项加起来算应收账款呢?
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2021-03-21
收到专项应付款时,借:银行存款200,贷:专项应付款200,用专项应付款购买固定资产时,借:固定资产100,借:应交税费-增(进项)13,贷:银行存款113,借:专项应付款113,贷:资本公积113对吗?还是借:专项应付款100,贷:资本公积100?
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2019-08-16
这个月预缴4000,销项税额20000。那分录是不是。 借:应交税费-预缴增值税4000,贷银行存款4000。月末借:应交税费-未交增值税 4000贷:应交税费-预缴增值税4000。月末销项大与于进项,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 16000贷:应交税费-未交增值税16000?
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2019-01-25
图中分录最下面两行怎么理解?进项税已经在了,为什么又要在借方放一个长期应付款?
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2020-06-20
你好老师,我想咨询一下,如我公司收到一笔专项应付款,用于缴费罚款,收到时,分录:借:银行贷:其他应付款—专项款,那我支出后如何冲销专项应付款科目呢,谢谢 可是这笔款就专门用来交这笔罚款的 请问完整的分录是这样:1、借:银行存款贷:专项应付款,2、借:营业外支出—罚款,贷:银行存款,3、借:专项应付款 贷:营业外支出—罚款。这样吗对? 那不是相当于没有支出?
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2022-05-18
单位3月 4月 5月进项大于销项 都三个月没缴纳增值税税款了 应该没事吧 5月本来准备缴纳的 结果核算有误 导致进项又比销项大
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2017-06-01
建筑预缴税款用个人银行卡在工程所在地税务局纳税大厅刷卡,缴纳税款。 分录是借:其他应收款 还是 内部往来-项目内部预缴增值税及附加
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2020-07-28
公司收项目经理的交到账上的税款,借银行存款5万,贷其他应付款_项目经理5万。计提相关税费,借税金及附加应2万,贷应交税费_应交印花税2万,缴纳时借应交税费_应交印花税,贷银行存款。退回多收的税款,借其他应收款_项目经理3万,贷银行存款3万。这时公司账上其他应付款项目经理的还有2万余额,我该怎么冲这两万呢?
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2019-01-12
适用一般计税方法计税的项目,收到建筑服务预收款时,应按(   )预征率缴纳预缴增值税。
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2024-06-21
你好老师,海关进口增值税专用缴款书比对不通过账务处理: 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款 比对通过时: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 这么处理对吗?
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2020-01-10
4月收到对方单位两笔付款,定金和尾款。当时做的两笔分录都是:借:银行存款;贷:预收账款。5月我们发货并开具专票,这个做账分录可以这样做吗:借:预收账款;贷:应收账款然后:借:应收账款; 贷:主营业务收入 ; 应缴税金——应缴增值税——销项
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2018-05-23
应收账款,应付账款,怎么缴税,交多少,公司之间借款,银行贷款的处理,坏账怎么处理等;
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2019-11-24
本月销项大于进项,需缴纳税款,下个月有进项进来,可以把缴纳的税款作为留底吗?
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2018-12-29
老项目预缴3个点应开具65万,但是审计报告出来,最后尾款业主要求开655409.80,但是预缴税款是在审计报告之前预缴的,能开655409.80
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2018-02-10
金蝶软件中的核算项目可以应收账款核算项目设置客户,应付账款核算项目设置供应商,预付账款,其他应收款,其他应付款核算项目可以设置什么
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2019-02-14
欠对方的款项,做在其它应付款,现在通过土地置换,不欠对对方款项了,请问其它应付款怎么核销?
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2020-06-17
老师,个人独资企业代开专票,收入确认 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——增值税——销项税额 因为代开是法人用自己的钱去缴纳税款的,因此缴纳税款,我是不是可以先,借:其他应付款——法人 贷:银行存款 然后借:应交税金——增值税——销项税额 借:应交税费——城市维护建设税 贷:其他应付款——法人。
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2020-03-20
老师,小规模缴纳增值税是不是直接借:应交税费销项贷银行存款
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2023-06-13