4月收到对方单位两笔付款,定金和尾款。当时做的两笔分录都是:借:银行存款;贷:预收账款。5月我们发货并开具专票,这个做账分录可以这样做吗:借:预收账款;贷:应收账款然后:借:应收账款; 贷:主营业务收入 ; 应缴税金——应缴增值税——销项
菲童牛宝
于2018-05-23 11:21 发布 1686次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!可以的。可以这样。
2018-05-23 11:24:06

1、借:银行存款
贷:预收账款
2、借:银行存款
预收账款
应收账款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税(销项税)
3、
借:银行存款 贷:应收账款
2019-09-27 10:47:32

你好,收到款的分录对的,开发票应该是借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费(销项税额)
2018-09-15 07:09:37

你好 嗯是的 是这样来做账的
2020-05-19 14:34:21

你好 是的。 就是这样来做账的 ;
2021-07-14 10:59:30
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