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612发票开具账务处理: 1、收款: 借:银行存款 贷:预收账款 借:应交税费—预交增值税/简易计税 贷:银行存款 2、计量 借:应收账款 贷:工程结算 应交税款-待转销项税额 后面还需要怎么处理 应交税费-待转销项税额
1/2279
2019-12-18
开出发票发票借 应收账款贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收款 借 银行存款 贷 应收账款 有些不要税票的收到款就直接做 借 银行存款 贷 主营业务收入 以上分录准确吗
1/752
2021-04-27
老师,应收账款 和 预收账款都有该客户的期末余额,我要写 借:预收账款 贷:应收账款 对冲吗?
1/1113
2019-10-31
物业公司给住房和城乡建设局开具普通发票 开票是借记应收账款 贷 其他业务收入 收到款时 借记银行存款 贷 专项应付款 该公司已经缴纳了增值税,所得税 我想咨询一下,应收账款如何处理
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2021-09-23
你好老师,我有笔预收账款,借:银行存款 贷:预收账款 销售时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 后面我们做什么凭证才能消掉预收账款和应收账款
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2021-12-08
预收的款项,我可以不设置预收账款科目,而放到应收账款的贷方吗?
1/3832
2019-05-14
开票借应收贷工程结算销项 收款借银行贷应收 收入是怎么记呢
1/543
2019-11-13
老师帮我看下 a 公司打款给我们 借:银行存款 贷:应收账款 支付的信息费 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 期间产生的活动经费 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 借:管理费用~办公费 贷:银行存款 借:管理费用-职工酬 贷:银行存款 驾驶员预支的运输费或者结账 借:预付账款 贷:银行存款 驾驶员结账 借:应付账款 贷:预付账款 贷:银行存款 开具发票销项 借:应收账款 贷:主营业收入 贷:应交税销项 开具发票进项 借:主营业 贷:应付款 付款给公司时 借:应付账款 贷:银行存款 谢谢老师~麻烦你了老师
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2019-07-28
项目代发工资 借:其他应收款-项目代发工资 贷:银行存款 支付工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-项目代发工资 我是能不能这样做分录?
1/919
2019-10-23
老师,为什么收到某公司的货款是,借银行存款贷应收账款,而不是借银行存款 贷主营业务收入 应交税费销项税?
4/1462
2021-07-06
股东借给公司的款项,借方 银行存款,贷方记其他应付款还是其他应收款?
1/999
2021-09-10
老师,应收账款明细表的借方表示应收未收的款项,贷方表示已经收回来的款,对吗?
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2018-11-15
作为母公司,给子公司拨款20万,做账,借 其他应收款,贷 银行存款!子公司收到款项,做账,借 银行存款,贷 其他应付款!现在做合并报表,是不是其他应收款和其他应付款都得分别减去这20万?这样其他应收款与其他应付款都将这20万剔除了就相当于抵消了?
1/800
2018-09-24
想问应收账款贷方和其他应付款这两个科目怎么做平。都是贷方余额
1/1187
2020-06-03
不是应收款项才包括应收票据吗
4/516
2021-09-18
摘要写得是银付项目款。我自己理解的应是借:应付账款贷:银行存款他写得是借:应收账款贷:银行存款,不明白
2/1107
2019-09-26
老师问一下预付账款和预收账款的借贷方分别是什么意思,和应收账款、应付账款有什么区别吗?
1/3814
2019-08-26
我们建筑总包先给业主开了发票,当时做账是借应收账款-待转销项 贷应交税费销项 我们现在拿到对上计量借应收账款 贷工程结算贷应收账款-待转销项税额 这样处理对吗
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2020-02-26
公司开票后的账务处理是:借:应收账款,贷:预收账款;收到款项:借:银行存款,贷:应收账款;确认收入,借:预收账款,贷:主营业务收入,结转收入:借主营业务收入,贷:本年利润;这个过程的分录是否正确
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2019-02-12
老师易货贸易 买A公司的原材料 购原材料。 借原材料。应交税费 应交增值税。 进项税额。。 贷。应付账款。 我们给A公司销售商品。 借应收帐款。 贷。主营业务收入。 应交税费。 应交增值税。销项税额。 要是抵账。 直接互开收据。 对冲应收帐款和应付账款吗
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2018-10-30
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