我们建筑总包先给业主开了发票,当时做账是借应收账款-待转销项 贷应交税费销项 我们现在拿到对上计量借应收账款 贷工程结算贷应收账款-待转销项税额 这样处理对吗

自信勇气
于2020-02-26 09:53 发布 1685次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,这个是一般纳税人吗?你看一下你是不是有加计扣除?
2023-10-01 14:13:10
建筑施工企业,确认收入,开发票与工程进度,谁在前,按谁确认收入。如没有施工,就开具发票,需要按发票开具当月确认收入。如果施工进度计算的收入总额是100万元了,开票收入只有80万元,此时是按完工进度确认收入100万元。
2021-04-29 09:07:50
你这个分录不对,这个分录应该是填写900,其实没有交纳的,你在次月申报缴纳不就可以?
2022-06-21 16:03:58
您好,您的具体情况是什么,有截图吗?
2022-01-10 17:19:41
你好!可能是为了向财政局要钱,提前给财政局开发票了
2022-03-01 10:05:46
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