请问当年工程当年完工, 收入: 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷工程结算 贷:应交税费 成本: 借:应付账款 贷:银行存款 借:原材料 贷:应交税费 贷:应付账款 借:工程施工 贷:原材料 以上收入和成本一般纳税人公司,月末怎么结转?后面分录怎么做?急求!
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2021-09-16
借:其他应收款 1000,应交税费—应交增值税(进项)160,贷:银行存款 160,同时,借:其他应收款 160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出) 160;可以这样做分录不
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2018-07-05
预付账款不多的,记入应付账款的借方。预付账款余额在借方的,余额应合并到应付账款的贷方。 预收账款不多的,计入应收账款的贷方。预收账款余额在贷方的余额应该合并,应收账款的借方。 请问老师怎么理解记忆上面的四句话? 资产类的是应收账款和预付账款,借方记增加贷方记减少。负债类的是应付账款和预收账款贷方记增加借方记减少。
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2021-04-08
你好老师,我有笔预收账款,借:银行存款 贷:预收账款 销售时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 后面我们做什么凭证才能消掉预收账款和应收账款
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2021-12-08
请问老师这应收账款和预收账款,应付账款和预付账款怎么借贷方都持着很多。要怎么调整?
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2019-04-12
单位是建安企业,在开出发票时做借-应收账款-xx项目100000 贷-销项税11000 工程结算-xx项目89000收到成本发票时做借 工程施工-合同成本-xx项目-材料费50000 进项税-8500贷 应收账款-xx项目41500收到工程款时借 银行存款100000贷 应收账款-xx项目100000这样做对不对?如果是对的问题就来了。应收账款的应该是平的,因为要结算成本应收账款的贷方多了45000元,这样账不是不平了吗?
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2017-01-24
长期应收款的款项到期日怎么确定
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2019-07-04
应收款的分录是这么做的么 借:应收账款 贷:主营业务收入、销项税
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2018-05-09
老师好,咨询个项目贷款都问题,项目建设在计算内部收益率时,采用的计算年限应该是多少年呢,如果有项目贷款,投资回收期应短于项目贷款的期限么
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2022-03-20
7月份付了材料款,8月份才收到发票,7月份做账时是。 借:应付账款。贷:银行存款吗?8月份收到票时 借:原材料 和进项 贷:应付账款吗?这么做是对的吗
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2018-08-28
老师,你好,退还销售款项怎么写分录,之前收到款项是 借银行存款 贷 预付账款 开出发票是借预付账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 那我退还款项的分录是借 主营业务收入 负数 贷银行存款吗?
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2021-01-11
你的意思是长期借款是收到一笔款项,到期一次性归还,,而贷款购车是分期还款是吧
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2017-11-07
老师,为什么收到某公司的货款是,借银行存款贷应收账款,而不是借银行存款 贷主营业务收入 应交税费销项税?
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2021-07-06
老师,第一季度资产报表重分类计算出的预收账款数据是应收账款贷方 %2b预收账款贷方得来的,那么请问应收账款贷方和预收账款贷方是指的什么数据?
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2022-06-04
给客户开票,开票金额大于预收账款,为什么要这么做会计分录?这样做对吗? 借:应收账款1(开票金额) 借:预收账款(全额冲销) 贷:应收账款2(应收账款1—预收账款) 贷:收入 贷:销项税
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2019-04-30
纠错 在资产负债表中,"预收款项" 项目应根据"应收账款" 和"预收账款" 科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填,为什么。
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2020-03-12
这个预收贷款和预付贷款 预收贷款是不是提前收了贷款,表示资产增加,应收账款减少啊 这样的话,不就是资产总额没有发生变化么
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2021-01-12
发出商品并收到剩余货款 借:预收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 和 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:预收账款 贷:银行存款 两次预收账款分录有什么不用
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2019-05-08
麻烦看看这样做对不对?还有没更加简单的方法? 员工借支付了材料款 借支:其他应收--员工 贷:银行存款 报销的时候 借:成品材料-A项目 贷:其他应收款--员工 后面发生退货,直接是供应商退款到公账 借:银行存款 贷:应付账款--供应商 冲成本 借:其他应收-员工 贷:成品材料-A项目 借:应付账款-供应商 贷:其他应收款-员工
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2022-09-08
3. [单选] 企业收到购货单位预付的款项时,应该做的账务处理为( ) 企业收到购货单位预付的款项时,应: 借:银行存款 贷:预收账款 为什么贷方是预收款不是预付款
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2017-04-09